你好,第一張憑證里面不是有。在借方嗎?

我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫(xiě)為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫(xiě)的是應(yīng)收?
老師你好,之前一張憑證記的,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-A,本來(lái)應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B,我可以現(xiàn)在直接做一張憑證,借:應(yīng)收賬款-A,貸:應(yīng)收賬款-B嗎?
老師,在1月份的憑證里我做了一個(gè)憑證借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入(銷售稅金),但這個(gè)憑證應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
老師:我剛才寫(xiě)錯(cuò)字了,私戶匯公戶貨款,我在銀行存款收入,在現(xiàn)金退貨款可以嗎? 這樣就不用繳納增值稅稅額,這樣做憑證可以嗎? 第一張憑證: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 第二張憑證:摘要:退回某某公司貨款 借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金 這樣做可以嗎?老師
會(huì)計(jì)主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來(lái)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)

