您好,正在給您回復(fù),謝謝
老師,非營(yíng)利組織報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候包含業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的會(huì)費(fèi)收入那些免稅的嗎?我這個(gè)會(huì)費(fèi)收入開(kāi)的票是財(cái)政局發(fā)的那些票,不是專票也不是普票,請(qǐng)有做過(guò)類似的回答,謝謝
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
符合條件的非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅 符合條件的非營(yíng)利組織企業(yè)所得稅免稅收入范圍具體如下: (1)接受其他單位或者個(gè)人捐贈(zèng)的收入; (2)除《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第七條規(guī)定的財(cái)政撥款以外的其他政府補(bǔ)助收入,但不包括因政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)取得的收入; (3)按照省級(jí)以上民政、財(cái)政部門(mén)規(guī)定收取的會(huì)費(fèi); (4)不征稅收入和免稅收入孳生的銀行存款利息收入; (5)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他收入。 政策依據(jù): 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十六條 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第八十四條 、第八十五條 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織企業(yè)所得稅免稅收入問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2009〕122號(hào))請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)非盈利組織的利息收入免稅怎么計(jì)算呢?
甲公司為紡織制造企業(yè),2021年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: 1、 取得銷售收入 4800 萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額 460 萬(wàn)元; 2、發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 48 萬(wàn)元; 3、 發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳 700 萬(wàn)元; 4、 發(fā)生捐贈(zèng)支出200 萬(wàn)元,其中通過(guò)縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng) 70 萬(wàn)元,直接向某科研所捐贈(zèng) 20 萬(wàn)元,直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的縣醫(yī)院捐贈(zèng)抗疫物品110萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn):根據(jù)項(xiàng)目四,計(jì)算甲公司 2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出金額?本年利潤(rùn)納稅調(diào)整額是多少?
老師 非營(yíng)利組織的捐贈(zèng)收入和會(huì)費(fèi)收入是免稅的,有政策依據(jù)嗎?是在國(guó)家稅務(wù)總局上面找嗎?多少號(hào)文件呢?
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開(kāi)票收入少40萬(wàn)1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開(kāi)票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢(qián),還有沒(méi)有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織企業(yè)所得稅免稅收入問(wèn)題的通知 財(cái)稅〔2009〕122號(hào)