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我們公司開工程服務(wù)發(fā)票給A公司,A公司又讓他的甲方給我們代發(fā)工資,如何做賬

2023-05-20 19:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-20 19:29

你好!有代發(fā)協(xié)議嗎?

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快賬用戶4363 追問(wèn) 2023-05-20 19:30

有我們公司扣章的代發(fā)委托書

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齊紅老師 解答 2023-05-20 21:14

你好!沖減你們的應(yīng)收賬款就可以

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你好!有代發(fā)協(xié)議嗎?
2023-05-20
針對(duì)你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況,以下為具體的做賬思路: 1.掛靠費(fèi)用:你公司向A公司繳納掛靠費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用——其他”科目。 2.工程收入與成本:你公司收到A公司的款項(xiàng)時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”;你公司向A公司開具發(fā)票時(shí),借記“應(yīng)收賬款——A公司”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”,貸記“銀行存款”。 因此,對(duì)于實(shí)際收到的款項(xiàng)與開票金額不一致的情況,不能直接將差額計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理,以確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤
2023-10-08
同學(xué)你好 你們做 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2020-12-07
同學(xué)你好 這樣做就可以的
2021-06-25
你好,你這個(gè)是借應(yīng)付賬款貸,銀行存款 在摘要上寫清楚是支付的農(nóng)民工工資就好了。
2024-11-25
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