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老師 員工報銷我做的是 其他應付款--員工 社保費代扣 科目為 其他應收款-社保費沒有劃分到員工 這樣做錯了嗎?

2023-05-20 17:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 17:05

學員朋友您好,只是個人部分嗎?

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快賬用戶3908 追問 2023-05-20 17:06

是的 只有個人部分 我們學的時候是最好用一個會計科目 但是下月支付報銷款的時候我總分不清 又不想建立三級明細 我不知道我這樣操作是不是不好

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齊紅老師 解答 2023-05-20 18:09

你說的這種也可以的。

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學員朋友您好,只是個人部分嗎?
2023-05-20
可以的,直接做科目調(diào)整的,借:其他應付款-代扣代繳社保 972.52 貸:其他應收款-員工社保 972.52
2021-07-28
您好,按個人部分社保確認稅前工資,收款計入營業(yè)外收入
2021-12-31
同學,你好,分錄完整應該是這樣的 工資計提: 借:管理費用-工資 管理費用-社保費(公司部分) 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保費(公司部分) 扣社保費: 借:應付職工薪酬-社保費(公司部分) 其他應收款-社保費(個人部分) 貸:銀行 次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 貸:應付職工薪酬--社保(個人部分) 應交稅費--應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022-01-10
說計提社保不能,借管理費用 社保。貸應付職工薪酬 社保。這個有錯嘛?
2022-10-20
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