尊敬的學(xué)員您好!對于持有待售的處置組確認(rèn)的資產(chǎn)減值損失金額,應(yīng)當(dāng)先抵減處置組中商譽(yù)的賬面價(jià)值,再根據(jù)處置組中適用本準(zhǔn)則計(jì)量規(guī)定的各項(xiàng)非流動資產(chǎn)賬面價(jià)值所占比。
老師我固定資產(chǎn)購進(jìn)的原值含稅是623000,沒有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營業(yè)外支出)
持有待售的非流動資產(chǎn)章節(jié),不懂一個問題:持有待售的處置組的減值準(zhǔn)備計(jì)提中,用整體賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去出售費(fèi)用后的凈額對比,比如減值了,為什么減值準(zhǔn)備只在非流動資產(chǎn)之間分?jǐn)偅鲃淤Y產(chǎn)也包含在處置組中,按道理來說這個減值應(yīng)該也包含流動資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備,為什么只在非流動資產(chǎn)之間分?jǐn)偅?/p>
持有代售的非流動資產(chǎn)章節(jié),處置組包含流動資產(chǎn),然后計(jì)提這個處置組減值的時候不是整體計(jì)提嗎?那整體的減值包含流動資產(chǎn)的部分,應(yīng)該是整體的減值扣除掉流動資產(chǎn)以后再在非流動資產(chǎn)之間分?jǐn)偅坎粦?yīng)該是這樣嗎
持有代售的非流動資產(chǎn)章節(jié),處置組包含流動資產(chǎn),然后計(jì)提這個處置組減值的時候不是整體計(jì)提嗎?那整體的減值包含流動資產(chǎn)的部分,應(yīng)該是整體的減值扣除掉流動資產(chǎn)以后再在非流動資產(chǎn)之間分?jǐn)??不?yīng)該是這樣嗎
中級會計(jì)實(shí)務(wù),請問,持有待售的處置組整體賬面價(jià)值大于公允價(jià)值減出售費(fèi)用,提減值的話,是先沖商譽(yù)賬面價(jià)值再按賬面價(jià)值比例沖固資無資等,金融資產(chǎn)等6項(xiàng)非流動資產(chǎn)和流動資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值不沖對嗎?那么后面減值轉(zhuǎn)回時,要恢復(fù)減值,是恢復(fù)當(dāng)時那些固資無資還是固資、無資嗎?還是固資、無資、6項(xiàng)非流動資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、負(fù)債都要按比例增加賬面價(jià)值呢?
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?