收到發(fā)票,是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
請問老師,給供應(yīng)商開了一張現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的專票, 借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 對嗎?
開具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
上期無票收入申報(bào) 借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本期開票:借其他業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:其他業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是這樣的嗎
請問老師收到開具的借款利息發(fā)票時(shí),借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額對嗎
老師,非金融企業(yè)借款利息收入計(jì)提是這樣嗎? 計(jì)提,借 應(yīng)收利息 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 收到 借,銀行存款 貸,應(yīng)收利息
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過,24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
那我開據(jù)的發(fā)票嘞
開具的發(fā)票,是這樣的分錄