你好!是同一業(yè)務(wù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)嗎?為什么開負數(shù)發(fā)票?
老師,您好,想咨詢一下您我們是一般納稅人,服務(wù)行業(yè),做技術(shù)咨詢服務(wù)的,然后我們的成本也是服務(wù)費,可以抵扣的,想咨詢一下您收到服務(wù)費專票且認證了怎么做賬務(wù)處理?我當(dāng)月收入小于成本又怎么做呢?
我單位正常是銷售運輸設(shè)備開具13個點的銷售專票,這次因為附帶了售后設(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個服務(wù)費的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費,這個月發(fā)票都來給對方了,也就是售后一年的服務(wù)費我們已經(jīng)收了并且開票給對方了,但是服務(wù)是一年的,這個月開始服務(wù),這個成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點懵,求大神指點一下思路
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,自己開發(fā)了一個項目,被客戶看中了,客戶和我們簽訂了技術(shù)開發(fā)合同,研發(fā)成功后,專利所有權(quán)是我們的,那我現(xiàn)在想問一下,現(xiàn)在客戶付給我們款了,我們要給他開6個點的增值稅專用發(fā)票,我這個要怎么入賬,是確認收入嗎?
老師,請教一下一個實務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進項票,廠家開了技術(shù)服務(wù)費9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項票是14萬,但是要開機器設(shè)備,數(shù)量3臺,,這樣明目不對,這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機器設(shè)備進項票進來嗎?那個9萬服務(wù)費又怎么算呢?(我們這個是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設(shè)備進項票給我們,這樣操作可行嗎?)
老師,想問下我們單位是一般納稅人開了6%的技術(shù)服務(wù)費專票,并且也做了收入,但是后期又開了3%銷項負數(shù),那中間差的3%個點怎么辦呢?
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個月含稅租金30萬元。簡易計稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因為我在我們公司也沒有找到
2題 為什么增加股東財富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個具體的會計分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時1500,正常有效生產(chǎn)工時是1000小時,客戶退回來的售后機返修工時300小時、其他浪費工時200(包括培訓(xùn),開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運輸費用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費用-折舊費 420 貸:累計折舊 420 貸方用累計折舊這個科目對嗎?
是的,有個技術(shù)服務(wù)的退貨,對方單位不再接受我們的服務(wù)了
老師,這樣的話我們只能按照3%計算增值稅了嗎?
你好!你給對方開的6%稅率的,應(yīng)該是你們開6%的紅字發(fā)票
老師,那對方給我們開來了3%的銷項負數(shù)發(fā)票怎么辦呢?
你好!對方是小規(guī)模嗎?
對方給你開負數(shù)發(fā)票嗎?你們給對方提供服務(wù)開的6%,然后對方給你開的3%的負數(shù)發(fā)票具體什么業(yè)務(wù)?