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Q

老師,想問下我們單位是一般納稅人開了6%的技術(shù)服務(wù)費專票,并且也做了收入,但是后期又開了3%銷項負數(shù),那中間差的3%個點怎么辦呢?

2023-05-20 06:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 06:52

你好!是同一業(yè)務(wù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)嗎?為什么開負數(shù)發(fā)票?

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快賬用戶8476 追問 2023-05-20 06:57

是的,有個技術(shù)服務(wù)的退貨,對方單位不再接受我們的服務(wù)了

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快賬用戶8476 追問 2023-05-20 06:58

老師,這樣的話我們只能按照3%計算增值稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 07:00

你好!你給對方開的6%稅率的,應(yīng)該是你們開6%的紅字發(fā)票

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快賬用戶8476 追問 2023-05-20 07:07

老師,那對方給我們開來了3%的銷項負數(shù)發(fā)票怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 08:05

你好!對方是小規(guī)模嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 08:06

對方給你開負數(shù)發(fā)票嗎?你們給對方提供服務(wù)開的6%,然后對方給你開的3%的負數(shù)發(fā)票具體什么業(yè)務(wù)?

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你好!是同一業(yè)務(wù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)嗎?為什么開負數(shù)發(fā)票?
2023-05-20
你好 借主營業(yè)務(wù)成本 進項稅貸銀行存款 。 你收入應(yīng)該是大于成本的。 你們核算不對吧
2020-09-14
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-11-16
?你好;? ? ?這個? 之前沒有報的話; 現(xiàn)在 你要去修改之前申報表 補報稅才行的;才能按3%報稅的;而且你們還得 涉及 補稅和滯納金的;? ??
2022-04-15
同學(xué)你好 按照實際業(yè)務(wù)來 有發(fā)票做收入就行 按照開的發(fā)票入賬
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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