賬載金額是計(jì)提的1-12月的工資,實(shí)際發(fā)數(shù)就是匯算前已經(jīng)發(fā)放的金額
老師年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額是貸方累計(jì)數(shù),稅收金額是實(shí)際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
郭老師,你好,請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)的貸方金額嗎
匯算清繳企業(yè)所得稅填報(bào)中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的賬載金額是填計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù) ,就是應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)數(shù)還是借方累計(jì)數(shù)?
您好 老師 請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳 職工薪酬支出即納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050) 中賬載金額是借方累計(jì)數(shù) 實(shí)際發(fā)生額是貸方累計(jì)數(shù)嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載金額是填寫應(yīng)付工資貸方年累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計(jì)數(shù)嗎
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
那包含勞務(wù)費(fèi)嗎?
你按工資申報(bào)的個(gè)稅就包括
直接給勞務(wù)公司的呢
那就不在這個(gè)里邊反應(yīng)
這個(gè)也是屬于直接成本 不需要調(diào)增對(duì)吧
是的,就是那個(gè)意思的