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老師好,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)增,要將業(yè)務(wù)招待費A的40%的部分,或者年收入5千分之的部分,進行納稅調(diào)增。稅務(wù)局是怎么查看A的數(shù)據(jù)到底有多少??? 如果企業(yè)做賬時,把業(yè)務(wù)招待費A,拆分成了一部分到管理費b做賬,分流了,如A=a+b,只調(diào)增了a的40%,可以嗎

2023-05-19 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-19 14:30

你好;? 你賬上看你真實做賬的金額 ; 你超過的部分 在匯算表里面調(diào)增即可 ;? ? ? 比如你 發(fā)生金額是100 ;? ?允許你扣除的是 60 ;你調(diào)整40即可? ?

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快賬用戶7455 追問 2023-05-19 17:39

我的意思是說,我發(fā)生100元,我日常做賬沒有做業(yè)務(wù)招待費,做了管理費,那不是這100元的40%就不用調(diào)增了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:46

你好; 要調(diào)增; 你明細科目要做招待費的哇; 你明細記入啥科目了? ?

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快賬用戶7455 追問 2023-05-19 19:08

明細科目記錄的管理費用啊

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齊紅老師 解答 2023-05-19 19:15

你好; 管理費用是一級科目; 你 二級科目應(yīng)該是招待費 ;? 科目做 應(yīng)該做;? 管理費用-招待費??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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