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老師好,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)增,要將業(yè)務(wù)招待費(fèi)A的40%的部分,或者年收入5千分之的部分,進(jìn)行納稅調(diào)增。稅務(wù)局是怎么查看A的數(shù)據(jù)到底有多少?。? 如果企業(yè)做賬時(shí),把業(yè)務(wù)招待費(fèi)A,拆分成了一部分到管理費(fèi)b做賬,分流了,如A=a+b,只調(diào)增了a的40%,可以嗎

2023-05-19 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 14:30

你好;? 你賬上看你真實(shí)做賬的金額 ; 你超過的部分 在匯算表里面調(diào)增即可 ;? ? ? 比如你 發(fā)生金額是100 ;? ?允許你扣除的是 60 ;你調(diào)整40即可? ?

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快賬用戶7455 追問 2023-05-19 17:39

我的意思是說,我發(fā)生100元,我日常做賬沒有做業(yè)務(wù)招待費(fèi),做了管理費(fèi),那不是這100元的40%就不用調(diào)增了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:46

你好; 要調(diào)增; 你明細(xì)科目要做招待費(fèi)的哇; 你明細(xì)記入啥科目了? ?

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快賬用戶7455 追問 2023-05-19 19:08

明細(xì)科目記錄的管理費(fèi)用啊

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齊紅老師 解答 2023-05-19 19:15

你好; 管理費(fèi)用是一級(jí)科目; 你 二級(jí)科目應(yīng)該是招待費(fèi) ;? 科目做 應(yīng)該做;? 管理費(fèi)用-招待費(fèi)??

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你好;? 你賬上看你真實(shí)做賬的金額 ; 你超過的部分 在匯算表里面調(diào)增即可 ;? ? ? 比如你 發(fā)生金額是100 ;? ?允許你扣除的是 60 ;你調(diào)整40即可? ?
2023-05-19
同學(xué)你好 孰低原則的意思是60%和5%哪個(gè)低就用哪個(gè)稅前扣除,不是調(diào)增的孰低
2020-09-11
你好,這個(gè)原材料結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,結(jié)轉(zhuǎn)了多少成本,沒有發(fā)票的都在這里面填寫,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用。
2023-03-22
在這種情況下,A 企業(yè)和 B 企業(yè)在做所得稅匯算清繳時(shí),“合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額” 這一行 不需要填寫
2025-04-03
1,20 2,40÷2 3,76÷(1-15%)+33.5÷(1-25%) 4,40+20+20+76÷85%+33.5÷75%-80+30 5,4的結(jié)果×25%-76×15%-33.5×25% 你計(jì)算一下結(jié)果
2021-12-19
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