你好,借,銷(xiāo)售費(fèi)用貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
我們進(jìn)出口維修機(jī)器。從機(jī)器上拆下來(lái)的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費(fèi)提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們?cè)谪?cái)務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開(kāi)增值稅專用發(fā)票,但出口是免費(fèi)提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?是否視同銷(xiāo)售,財(cái)務(wù)上如何做賬分錄怎么寫(xiě)?麻煩老師解答?
老師,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),在上月開(kāi)出的銷(xiāo)售單,客戶因?yàn)檎f(shuō)單子臟了,要求我們重新開(kāi)張,而且在原有商品的基礎(chǔ)上又增加一些商品,所以業(yè)務(wù)員在本月又重新把單子開(kāi)了。這種情況單子的流向和賬務(wù)怎么處理?
自制產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,站在企業(yè)所得稅方面,需要世通銷(xiāo)售,但是我不理解,這到底屬于用于對(duì)外捐贈(zèng)還是屬于用于交際應(yīng)酬?假設(shè)我是洗發(fā)水生產(chǎn)商,還有一種情況如果我把洗發(fā)水總送給客戶嗎,是不是還有可能屬于是市場(chǎng)推廣和宣傳???那么這幾個(gè)到底怎么區(qū)分呢?不懂
老師 ,請(qǐng)問(wèn)下, 我們是授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè), 現(xiàn)在廠家開(kāi)給我們的都是機(jī)動(dòng)車(chē)增值稅專用發(fā)票,我們有租賃業(yè)務(wù),車(chē)子要上牌 ,現(xiàn)在自己給自己開(kāi)機(jī)機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票用于上牌,那種請(qǐng)況算銷(xiāo)售額嗎?每次開(kāi)出機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?款項(xiàng)怎么支付?不可能自己付給自己吧
老師,我們屬于零售企業(yè),又是在邊境貿(mào)易區(qū),不需要繳納增值稅,這種情況下,我們把自己銷(xiāo)售的商品送客戶要怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們賣(mài)車(chē)子,是二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票,60萬(wàn),已經(jīng)超過(guò)了季度30萬(wàn),我要交稅嗎,怎么做分錄,稅費(fèi)是多少
向藍(lán)天救援隊(duì)捐款1萬(wàn)分錄怎么做?
購(gòu)買(mǎi),銷(xiāo)售酒的會(huì)計(jì)分錄,涉及到消費(fèi)稅?如銷(xiāo)售酒5000元,消費(fèi)稅率20%,款已收會(huì)計(jì)分錄?
老師我想問(wèn)一下我錄這個(gè)庫(kù)存商品可以不用錄重量嗎?因?yàn)?4噸工業(yè)鹽貨款已經(jīng)錄了34噸重量,這個(gè)是工業(yè)鹽的運(yùn)費(fèi),如果還錄重量,那庫(kù)存商品數(shù)量就翻倍了
建筑公司可以用勞務(wù)派遣單位的人工嗎,勞務(wù)派遣6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),
支付25年用友軟件使用費(fèi)3000元,會(huì)計(jì)分錄?
電商公司,平臺(tái)訂單是否要交印花稅?
老師,忘對(duì)公賬戶打款,提示該賬戶不允許通存通兌是什么原因呢,銀行又說(shuō)我們賬戶正常的
老師你好,可以幫忙解答一下這個(gè)208題目嗎,參考答案是BD,自己選ABC,看了參考答案沒(méi)理解,
買(mǎi)一贈(zèng)一增值稅上按照視同銷(xiāo)售嗎?比如一件商品400,買(mǎi)一件贈(zèng)送同樣價(jià)格的商品400,增值稅上是不是按照400來(lái)申報(bào)增值稅?企業(yè)所得稅也是按照不含稅收入確認(rèn)是嗎
客戶沒(méi)有買(mǎi)酒,就送給客戶的,這也是這樣做嗎?
你好是的。對(duì)于你們是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用啊,如果是賣(mài)給他們的話,就計(jì)入應(yīng)收賬款的。
老師,那要是用于招待應(yīng)酬呢?