同學(xué)你好 對的 是這樣的
購買進(jìn)口機(jī)床的時候借庫存商品 1585421.9借應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅191872.78貸應(yīng)付賬款1777294.68。 繳納進(jìn)口增值稅關(guān)稅的時候借應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅191872.78借庫存商品-進(jìn)口關(guān)稅109477.44貸銀行存款301350.22。 可是如果這樣的話,在統(tǒng)計(jì)憑證科目的時候,”應(yīng)交稅金“豈不是變成191872.78*2了,這樣對嗎?
企業(yè)從國外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價(jià)格為540000元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書注明的消費(fèi)稅為72000元、“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進(jìn)口商品已驗(yàn)收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫存商品720000B借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)93600
請問收到海關(guān)繳款書如何做賬?有進(jìn)口增值稅,關(guān)稅,消費(fèi)。 借:庫存商品(完稅價(jià)+關(guān)稅+消費(fèi)稅)? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 是這樣做嗎?庫存商品的完稅價(jià)是看進(jìn)口增值稅上面寫的完稅價(jià)格嗎?
老師,如果是進(jìn)口商品,報(bào)關(guān)時增值稅和關(guān)稅立馬用銀行存款繳納嗎
老師好,進(jìn)口貨物借庫存商品金額是海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書完稅價(jià)格嗎,如果是這樣,借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款好像又不對,因?yàn)樵鲋刀惡完P(guān)稅都是我們交的
企業(yè)間借款利率范圍多少呢能在稅前列支
從公戶提取現(xiàn)金,備注寫什么合適
老師,分公司增值稅和附加稅都是獨(dú)立申報(bào)繳費(fèi),但企業(yè)所得稅是根據(jù)總公司三因素分配的所得來申報(bào)和繳納所得稅,這種是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算
A企業(yè)投資甲公司,占85%股權(quán)。經(jīng)營多年連續(xù)虧損,凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。現(xiàn)在A企業(yè)要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人股東。因?yàn)閮糍Y產(chǎn)為負(fù)數(shù),做0元轉(zhuǎn)讓。A企業(yè)該如何做賬務(wù)處理?
老師好, 生產(chǎn)企業(yè)報(bào)關(guān)單填寫,部分貿(mào)易商品,申報(bào)要素怎么填寫?這部分屬于視同內(nèi)銷是嗎?
老師您好,新公司籌建期如何確定?比如我公司2024年5月成立的,至今還未有收入,那籌建期是什么時候到什么時候?
給員工買人身意外保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開票進(jìn)來抬頭員工名字:想說這筆業(yè)務(wù)怎么入賬,可以所得稅稅前扣除,款是已工資發(fā)員工合理嗎
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是法人嗎?不能是監(jiān)事?
員工出差,購買了飛機(jī)票同時還購買了意外險(xiǎn),請問這個意外險(xiǎn)費(fèi)用是可以計(jì)入差旅費(fèi)還是需要計(jì)入保險(xiǎn)費(fèi)用?
老師:3月份對方開的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在對方要紅沖發(fā)票,對我們有什么影響
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝