你好,你看下你們的企業(yè)所得稅是不是合并申報(bào)的?

關(guān)于企業(yè)所得稅的申報(bào)問(wèn)題,如果總分公司在同一個(gè)地級(jí)市以?xún)?nèi),那么無(wú)論總分公司是否獨(dú)立核算,均由總公司匯總申報(bào)即可。 老師,這句話的意思是,獨(dú)立核算的分公司不需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?我手里有家總分公司,總公司零申報(bào),分公司即繳了增值稅也繳了企業(yè)所得稅,這樣做對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下我們做為一個(gè)掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個(gè)工程項(xiàng)目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開(kāi)總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項(xiàng)目所在地全部交完,那總包公司開(kāi)給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
總公司中標(biāo)后因異地,我這邊就買(mǎi)了下來(lái)標(biāo),然后在本地成立了一家分公司做這個(gè)項(xiàng)目,所有的核算都是我自己弄,但因?yàn)槭欠止舅枚惒荒芟硎軆?yōu)惠政策,要按25%交稅,我是直接按照賬面利潤(rùn)按25%交稅,還要和總公司合并申報(bào)所得稅?
老師,我這有一個(gè)總公司,還有這個(gè)總公司的一個(gè)分公司,分公司是非獨(dú)立合算,增值稅和消費(fèi)稅在分公司申報(bào),企業(yè)所得稅在總公司申報(bào),我是總公司和分公司的業(yè)務(wù)都做到一起,還是總公司和分公司都獨(dú)立建賬
老師,我問(wèn)一下建筑行業(yè)的問(wèn)題,我是項(xiàng)目的,成立了分公司,所有的稅都是分公司申報(bào),總總公司那邊為什么還要按2%扣所得稅,這個(gè)款項(xiàng)合理嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


單獨(dú)申報(bào)的,我們是項(xiàng)目地,掛靠總公司,一直是預(yù)繳稅款,后面當(dāng)?shù)囟惥质窍攵悇?wù)創(chuàng)收,我們成立了分公司,還是掛總公司的資質(zhì),每次總公司都要扣我們2%的所得稅,增值稅所有稅款,但是我們分公司自己申報(bào),自己繳了稅款。
那是不是對(duì)方收取你們的管理費(fèi)呀?
只不過(guò)是變了個(gè)說(shuō)法。
不是的,管理費(fèi),風(fēng)險(xiǎn)押金都有另外扣的,就是稅費(fèi)。我也問(wèn)了總公司,他們就說(shuō)一直這樣扣的,但是我覺(jué)得這樣扣不合理,分公司獨(dú)立報(bào)稅,那分公司已經(jīng)承擔(dān)了所有稅款費(fèi)用。不應(yīng)該再扣了 。
增值稅還好,我有進(jìn)項(xiàng)去,他會(huì)退我。所得稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金印花,這些扣了不退 我就覺(jué)得不合理
你們有沒(méi)有掛靠?他的收入自己申報(bào)自己的嗎?一點(diǎn)兒都不牽扯嗎?如果不牽扯的話,這個(gè)企業(yè)所得稅不合理。
收入是由分公司申報(bào)的,但是我們沒(méi)有資質(zhì)是掛靠的總公司的
那人家就是借了一個(gè)由頭,收你錢(qián)就是了。
哎,好吧,那就是沒(méi)辦法了。
這種在自己協(xié)商的 掛靠別人就是得聽(tīng)他的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。