你好是的 這個(gè)沒事的?
老師你好,請(qǐng)當(dāng)月開出的紅字發(fā)票信息表有誤,直接在稅務(wù)系統(tǒng)上刪除對(duì)應(yīng)的信息就可以了嗎?稅務(wù)系統(tǒng)上有兩條信息,一個(gè)是沒有紅字發(fā)票信息表編號(hào)的,另一個(gè)是有編號(hào)的,這兩個(gè)都要?jiǎng)h除嗎?(對(duì)方未開紅字發(fā)票)
老師好,購(gòu)買方在開票系統(tǒng)里將以前月份已抵扣的專票填寫紅字發(fā)票信息表,撤銷后稅務(wù)局后臺(tái)是否仍然存有該紅字信息,為了避免納稅風(fēng)險(xiǎn)是否需要再把撤銷的紅字信息表重新填寫,讓對(duì)方開一張紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票呢
老師好,我們銷售方:3月份已開的增值稅專用發(fā)票二維碼沒打印出來(lái),現(xiàn)在發(fā)票客戶退回來(lái)了, 是不是4月份開紅字發(fā)票沖紅,再重新開增值稅專用發(fā)票給客戶?3月份己入賬報(bào)稅這些增值稅發(fā)票也沒關(guān)系是吧?
老師開了紅字發(fā)票普票原來(lái)有備注3月份,現(xiàn)在紅字發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼備注沒有,沒關(guān)系吧
老師,我想問一個(gè)問題,3年前的發(fā)票現(xiàn)在在金稅盤開票系統(tǒng)查不到了,要沖對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼也彈出來(lái)無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問是3年前的無(wú)法進(jìn)行紅沖了么?因?yàn)橛袑?dǎo)出電子版的開票記錄,所以在表格里還能查到3年前的,但是開票系統(tǒng)就沒有
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好 老師 選項(xiàng)C為什么計(jì)入管理費(fèi)用 百度上有說(shuō)錯(cuò)的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外購(gòu)一項(xiàng)S商標(biāo)權(quán),不含稅價(jià)款為500萬(wàn)元。S商標(biāo)權(quán)的法律保護(hù)年限為10年,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)使用年限為9年,期滿后殘值為50萬(wàn)元,甲公司無(wú)法確定S商標(biāo)權(quán)利益預(yù)期消耗方式。不考慮相關(guān)稅費(fèi),甲公司2x24年度應(yīng)確認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額為)萬(wàn)元
老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費(fèi)是預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒有開具發(fā)票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費(fèi)金額申報(bào)稅款
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購(gòu)買木頭,我們反向開收購(gòu)發(fā)票,之前我們開是用他的砍伐證和身份證開。現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō),這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開收購(gòu)發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開,那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?