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老師收到雇主責(zé)任險賠償款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-保險賠償 當(dāng)員工產(chǎn)生藥費報銷時 借:其他應(yīng)收款-保險賠償 貸方是什么呢?或者我這樣做對嗎?

2023-05-19 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-19 08:15

?收到款 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-保險公司 公司先墊付維修時 借其他應(yīng)收款-保險公司 貸銀行存款?

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快賬用戶2236 追問 2023-05-19 08:16

老師,如果員工報銷的超出保險賠償?shù)?,就記入福利費是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:18

是的,同學(xué),是這樣的

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?收到款 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-保險公司 公司先墊付維修時 借其他應(yīng)收款-保險公司 貸銀行存款?
2023-05-19
你好,是的,分錄正確
2021-04-28
你好 是不是原來的資產(chǎn)報廢了呢? 要是報廢或出售 資產(chǎn)處置的所有花銷和收到款項等都要從這個固定資產(chǎn)清理科目過度匯總下 然后匯總出是處置盈利或損失
2022-01-05
您好,同學(xué),固定資產(chǎn)要處理或者報廢都是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理這個科目,轉(zhuǎn)入待清理固定資產(chǎn)后,有關(guān)的處理都在這個科目核算。所以收到保險款,就貸記這個科目。
2022-01-05
您好,對的,這種是沒錯的哈這個
2024-06-16
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