你好,責任人和保險公司賠償?shù)?,這個不影響你的利潤,其他的都影響。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實際成本為5000元,購入時已確認的增值稅進項稅額為650元,發(fā)生毀損應收保險公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關清查賬務處理正確的有()。(本題2分)A批準處理前:借:待處理財產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準處理前:借:待處理財產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應交稅費應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)650批準處理后:借:其他應收款1000管理費用4650貸:待處理財產(chǎn)損溢5650(D批準處理后:借:其他應收款1000營業(yè)外支出4000貸:待處理財產(chǎn)損溢5000
老師,麻煩咨詢下:存貨盤虧的分錄批準前是借:待處理財產(chǎn)損益 ,貸:原材料;批準后有一條是應收責任人和保險公司的賠償是借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損益;老師那這個的意思是對方按照成本價來進行賠償?shù)膯幔磕瞧髽I(yè)不是虧了啊,謝謝老師
借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 對于盤虧的存貨應根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計量上的差錯,即正常損失,經(jīng)批準后轉(zhuǎn)作管理費用。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于應由過失人賠償?shù)膿p失,應作如下分錄: 借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于自然災害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應作如下分錄: 借:營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于無法收回的其他損失,經(jīng)批準后記入“管理費用”科目。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 老師,這個轉(zhuǎn)管理費用的話要設置什么二級科目
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,20xx年9月末固定資產(chǎn)賬面余額為2000萬元,第四季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關業(yè)務如下:(4)12月末,甲公司對固定資產(chǎn)進行清查,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為1萬元,已計提折舊0.6萬元,購入時增值稅稅額為0.13萬元,經(jīng)查實應由相關責任人賠償0.1萬元。關于短缺固定資產(chǎn)的賬務處理正確的是()。A經(jīng)批準前,借記“待處理財產(chǎn)損溢”科目0.452萬元B經(jīng)批準后,借記“管理費用”科目0.352萬元C經(jīng)批準后,借記“營業(yè)外支出”科目0.352萬元D經(jīng)批準后,借記“其他應收款”科目0.1萬元
老師好,問下現(xiàn)金盤虧是下面分錄嗎? 現(xiàn)金盤虧,按照實際短缺的金額: 借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:現(xiàn)金 批準處理后: 借:其他應收款--應收現(xiàn)金短缺款(××個人)或應收保險賠款(應由責任人賠償或保險公司賠償?shù)牟糠? 管理費用(無法查明的其他原因) 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 最后一步入管理費用不需要提供發(fā)票吧?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),如果把負數(shù)金額挪到預收賬款,會到賬資產(chǎn)負債表左右不平衡。應該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務怎么處理?。?/p>
待處理財產(chǎn)損謚借方怎么影響利潤了、他又沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,不太明白
你好。會降低你的利潤,借管理費用或者是營業(yè)外支出貸,貸待處理財算轉(zhuǎn)益。
這不就影響嗎?你盤點的結(jié)果出來的時候不影響
那你是悅不管保險公司的鉞到不到位,月底都要把待處理轉(zhuǎn)到貨方,借方營業(yè)外支出對嗎,借待處理100貨庫存100借營業(yè)外支出100貨待處理,如果下月保險賠錢140,借待處理20貨庫存20借借營業(yè)外支出20貨待處理20,那銀存140怎么做,有些暈
哦,不是的,你沒有收到錢,掛著其他應收款,借其他應收款貸,待處理財產(chǎn)損益就可以了。
如果沒有賠償人,那就是影響損益。都是你單位承擔不是嗎?