您好 請問您匯算清繳的時候 利潤表是根據(jù)什么填寫的 企業(yè)所得稅申報表主表是根據(jù)什么填寫的
申報年度企業(yè)所得稅前,進(jìn)行風(fēng)險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
申報年度企業(yè)所得稅前,進(jìn)行風(fēng)險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
申報年度企業(yè)所得稅前,進(jìn)行風(fēng)險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
老師您好,本季度應(yīng)交所得稅2000,進(jìn)行納稅申報時,因為有以前年度虧損彌補(bǔ)直接抵減,所以未產(chǎn)生稅款,問:此時如何進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
問題:發(fā)現(xiàn)企業(yè)2021年一季度增值稅申報了3900收入,但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒有同步申報3900收入,那么現(xiàn)在已經(jīng)無法更正2021年一季度季報了,如何處理?可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報嗎?
建筑企業(yè),有項目幾年完工,投入使用,發(fā)票已開完,后面發(fā)生維修費用,怎么寫分錄
老師,請教:本年前幾個月計提的工資,但是沒有發(fā)放,后面也不會發(fā)放,是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:某某費用 嗎? 原始憑證需要怎么做
老師,就是一筆訂單,然后商家拿兩家單位開具發(fā)票,但是付款只是直接對公付一家,那要怎么做分錄呢
單位賬戶收到個什么中國人民銀行讓備案,這個不備案會有什么影響嗎
你好老師,就是我們兩個公司法人都是同一個人,然后人員混同,采購都是同一個人,新公司這邊,采購人員小金額的發(fā)票都是他自己先墊付的,然后報銷的話,公司公賬能直接轉(zhuǎn)給他個人嗎?他在這邊新公司沒有做工資
現(xiàn)在工資允許現(xiàn)金發(fā)放嗎?
公司給員工的奔喪慰問金,還有中秋月餅可以走工會經(jīng)費嗎?分錄應(yīng)該怎么做
老師,個體工商戶開出的普票發(fā)票超過30萬,開的3%的發(fā)票,進(jìn)來的發(fā)票可以抵扣嗎
你好老師,我們寶馬4s店可以開其他品牌的機(jī)動車發(fā)票嗎?
我在快賬上做的資產(chǎn)負(fù)債表不平,就相差一個期初的未分配利潤,但是期初的數(shù)據(jù)我如果填了未分配利潤那整個期初數(shù)據(jù)就不平了,這個期初數(shù)據(jù)要怎么改
根據(jù)賬,但賬的單據(jù)并不完善
利潤表是根據(jù)賬生成的 對嗎? 那企業(yè)所得稅申報表主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫的?不是根據(jù)利潤表?
也是據(jù)賬,只是前期預(yù)交未根據(jù)賬,所以預(yù)交了所得稅
現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是主表數(shù)據(jù)跟填寫的利潤表不符 還有四季度的人員跟資產(chǎn)總額 可以把您利潤表跟主表截圖一下么
風(fēng)險管理
重新做的
您所得稅申報表利潤總額填的-740182.13 利潤表的利潤總額是-182033.93 您可以把申報表跟利潤表截圖嗎? 您固定資產(chǎn)一次性計提折舊了?
兩表截圖
固定資產(chǎn)稅局人員建議一次計提,因為想股權(quán)轉(zhuǎn)讓
利潤總額是根據(jù)利潤表填寫的 您多刷新幾次看看 固定資產(chǎn)要填一次性扣除欄次 您應(yīng)該是欄次填寫有誤
利潤表退出后又重進(jìn)的呀
差別是一個填了已交企業(yè)所得稅,一個沒填
這個跟填已交企業(yè)所得稅沒有關(guān)系 現(xiàn)在風(fēng)險提示有差異? 您填的是一樣的 應(yīng)該是系統(tǒng)有問題 要多刷新的 我們也經(jīng)常遇到的 還有就是固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表要填一次性扣除對應(yīng)欄次? 去年四季度的人員跟資產(chǎn)總額是正確的還是匯算清繳填的正確的