您好,親,您把這部分費用已發(fā)生的而票沒到的計算依據(jù)附上就可以。
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢了,也根據(jù)真實的資料暫估入庫了,對方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會處罰我們?認為我們沒有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒有來發(fā)票?
老師好!請問供應商的貨款賬單還沒出得來給我們,我們這邊又急著算成本,領(lǐng)導說暫估數(shù)據(jù)做著先,有這樣的嗎?我只知道數(shù)據(jù)準確發(fā)票未到才是做暫估,數(shù)據(jù)不確定能暫估嗎?暫估了后面還不是一樣要改回來不是更麻煩嗎
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了 謝謝
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)是什么?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。謝謝!
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費。單獨寫技術(shù)服務(wù)費,審計認為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫
老師:我問一下給學校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費用-辦公費還是記到主營業(yè)務(wù)成本-洗車成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費和設(shè)備之類的費用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計入25年的成本費用嗎
老師,報銷開員工個人名字的電話費發(fā)票,是計入福利費還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計提減值,為什么其他權(quán)益工具不計提減值呢
實收資本過大會有什么風險嗎?
領(lǐng)導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
這個費用不是按百分比算的,直接按收到發(fā)票的金額做依據(jù)行不行?而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費,單獨寫技術(shù)服務(wù)費審計認為這不能作為依據(jù)
直接按收到發(fā)票的金額做依據(jù)行不行? 答:可以,按不含增值稅金額計提就可以。
不是說金額的事,是說計提依據(jù)的事。審計說依據(jù)不行,這部分費用不能在22年抵扣
首先這部分費用是不是在22年發(fā)生并且應由22年負擔的。只要是,那么發(fā)票只要在匯算清繳前拿到就應該讓扣除。