您好,可以,就是不能稅前扣除
老師 我去年單位和老板簽訂了一個(gè)私車公用協(xié)議 然后協(xié)議上約定的租金是每個(gè)月500 然后加郵費(fèi) 過路過橋費(fèi)單位給報(bào)銷 然后我去年賬上每個(gè)月都支付500塊錢給老板 那么至500塊錢如果沒有老板沒有去稅務(wù)局代開發(fā)票的話 這每個(gè)月500塊錢能稅前扣除嗎
老師,您好!公司就只有一個(gè)股東,老板把自己的車租給公司,然后也是他個(gè)人使用,有簽租車協(xié)議,每個(gè)月收480元,是不可以直接每個(gè)月從對公賬戶轉(zhuǎn)480元到老板的個(gè)人賬戶里呢?備注寫支付租車費(fèi)就可以是嗎?老板也不用開租車發(fā)票給公司吧?
新公司考慮節(jié)約成本,然后車都是用負(fù)責(zé)人的車出去,然后也簽訂了租賃協(xié)議,一個(gè)月付500的租金,然后油費(fèi)停車費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷,然后租金一次付一年的就是6000但是由于是個(gè)人的,所以這6000元是沒有發(fā)票的,這個(gè)可以對公付給個(gè)人不
老師你好,我想問一下我們這個(gè)是一個(gè)新辦的企業(yè),然后這個(gè)企業(yè)租了這個(gè)法人的車,然后呢,每月的租金呢就是480元,嗯像這樣就是不足500元的,可不可以讓法人收到公司的租金以后開一張收據(jù),證明了我們公司付給法人這個(gè)租金呢,可以嗎?還是說必須去稅務(wù)局讓法人代開這個(gè)租賃發(fā)票呢?
老師你好,麻煩您看一下我這個(gè)分錄做的對不對,嗯公司借法人的現(xiàn)金借庫存,現(xiàn)金一,萬貸其他應(yīng)付款法人1萬然后公司有現(xiàn)金了,嗯然后公司租法人的車,一個(gè)月480,法人給公司開的這個(gè)現(xiàn)金收據(jù),嗯,然后還附上租車協(xié)議和收,就是租車協(xié)議和收據(jù)這個(gè)分錄,這樣做借管理費(fèi)用,租賃費(fèi)480帶庫存現(xiàn)金400吧,這樣可以嗎?
您好給個(gè)人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補(bǔ)充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
我們是一家商貿(mào)公司對另外一家公司開了房租發(fā)票,要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
債權(quán)投資減值準(zhǔn)備在出售時(shí)用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
經(jīng)營期間裝修清理的淤泥費(fèi)用歸入什么科目
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
老師!您好!我想問:因未實(shí)際發(fā)放員工工資,只是計(jì)提,是否可以在個(gè)稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正?!?,等到員工實(shí)際收到工資了再改為“正常”來申報(bào)?
老師一家全年零業(yè)務(wù)小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,如何通過以下已知條件,作出2024年度年度財(cái)務(wù)報(bào)表? 已知條件:1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本158.32,利潤總額-158.32,資產(chǎn)總額:季初:0.18季末:0.17 ,其余項(xiàng)均為零。 2、第二季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本為零,利潤總額為-159,資產(chǎn)總額:季初:0.17 季末:0.17。其余項(xiàng)均為零 3、第三季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項(xiàng)均為零, 4、第四季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項(xiàng)均為零。
車都是用負(fù)責(zé)人的車出去?
匯算清繳的時(shí)候要做納稅調(diào)增,那為了方便區(qū)分,我直接做到管理費(fèi)用-其他費(fèi)用,車輛租金費(fèi)用,我把需要做調(diào)增的,都做到其他費(fèi)用里面,然后再分下級科目。
基本上都是用的負(fù)責(zé)人的車,也都是他出去的多,我們?nèi)绻麄€(gè)人出去的話,需要報(bào)銷的油費(fèi),我都是做到工資里面,或者福利費(fèi)里面的。
您好,考慮您的交易金額公允性,不過也都納稅調(diào)增了
負(fù)責(zé)人報(bào)銷的油費(fèi)可以不用做納稅調(diào)增吧。
但是車輛保險(xiǎn)費(fèi),車船稅不能扣除
這個(gè)我知道,員工跑得少的,報(bào)銷的油費(fèi),我做到福利費(fèi)或者工資里面是可以的吧。
做工資申報(bào)個(gè)人所得稅?
是啊,這樣可以嘛。
是沒有問題的,不需要發(fā)票