你好,我們裝網(wǎng)線錢只付了一半,但是對(duì)方開票是開了全款 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款?

老師對(duì)方給我們開了全額發(fā)票金額,但是我們只預(yù)付了一半金額,怎么做賬呢
老師我想問下 我們是建筑安裝業(yè) 我給對(duì)方開了700萬(wàn)發(fā)票,本來對(duì)方收到發(fā)票應(yīng)該支付700萬(wàn)的預(yù)付款,但是他們現(xiàn)在一分錢沒付,我這邊怎么做賬務(wù)處理?
老師 19年收到一張普票,但款項(xiàng)一直沒付。22年這個(gè)項(xiàng)目對(duì)方做不了,這筆錢不付了,對(duì)方已經(jīng)開了紅字普票,我們要怎么做賬務(wù)處理
我們裝網(wǎng)線錢只付了一半,但是對(duì)方開票是開了全款這樣賬務(wù)處理怎么做
我們開了51萬(wàn)在工程款發(fā)票,對(duì)方打了31萬(wàn)的錢,相當(dāng)于工程只完成了一半就不做了,這個(gè)發(fā)票跟錢應(yīng)該怎么處理
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開600萬(wàn),但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬(wàn)左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬(wàn)???
合伙企業(yè),收回長(zhǎng)期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問題二投資人未分紅是否個(gè)稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問題嗎?
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,今天我是我面試一個(gè)火鍋店,規(guī)模很大,這個(gè)老板有3家個(gè)體店已經(jīng)營(yíng)業(yè) 1年,這個(gè)月準(zhǔn)備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個(gè)餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)!請(qǐng)問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬(wàn),然后25年4月份票進(jìn)來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬(wàn)成本,這個(gè)方法可行吧? 然后我想這個(gè)暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會(huì)涉及25年的成本沒開票進(jìn)來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報(bào)表都不有額外的操作系統(tǒng)自動(dòng)生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎


老師那如果對(duì)方開的是專票呢
你好,如果對(duì)方開的是專票 借:管理費(fèi)用等科目, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款,應(yīng)付賬款?