同學(xué)你好 按照件數(shù)或者重量都可以
我們賣牛仔褲的,所有牛仔褲購進(jìn)都計入了庫存商品一牛仔褲那個科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照這個科目的移動加權(quán)單價??銷售數(shù)量,這樣可以嗎?還是每次購進(jìn)款號不同的牛仔褲都要做為單獨(dú)的一個商品來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?因?yàn)槭盏降倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開出去的發(fā)票也就是開牛仔褲,基本不開款號,我也不知道款號,2019一年的成本都是按照所有牛仔褲的加權(quán)單價??銷售數(shù)量做的
請問出口退稅企業(yè),簽訂的采購合同,可不可以同一個供應(yīng)商的幾份合同一起開采購發(fā)票?還是說一份合同開一張?還是說我們按報關(guān)的報關(guān)單填的產(chǎn)品數(shù)量(例如一份采購合同有兩種產(chǎn)品,我分兩次報關(guān),那我這份合同開兩張發(fā)票?)來開?以上三種情況,我可以用哪種?
出口退稅需要單證一致,我們這個產(chǎn)品報關(guān)單上既有重量,又有件數(shù),采購的進(jìn)項(xiàng)票是按照重量開還是件數(shù)開呢,不知道以哪個為準(zhǔn)。
老師,我們出口報關(guān)單上有一批配件50只,進(jìn)貨是送的,所以開的100%折扣?,F(xiàn)在申報出口退稅,這兩條有跳出來,這個數(shù)量怎么分?jǐn)??還有金額只能為正數(shù),但是實(shí)際發(fā)票金額為0.。
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實(shí)際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實(shí)際交付的990KG出口【報關(guān)單重量不能改,因?yàn)楫a(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報關(guān)單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因?yàn)樾袠I(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認(rèn)允許的】 問題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報?如果按報關(guān)單申報出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報收入,收款可以對上,但是我的收入和報關(guān)單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?