先計(jì)入工程物資,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入在建工程
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件。然后其中有個(gè)核算模塊。里邊包括材料入庫(kù)。出庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)。出庫(kù)等。然后一般進(jìn)貨后倉(cāng)庫(kù)都是用這個(gè)軟件做了材料入庫(kù)出庫(kù)。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購(gòu)產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問(wèn)下,關(guān)于這個(gè)原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒(méi)有分開(kāi)。也沒(méi)有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會(huì)計(jì)說(shuō)讓我和倉(cāng)庫(kù)的原材料對(duì)上(主要是重量單價(jià)對(duì)上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師您好!我哥掛靠了一個(gè)建筑公司資質(zhì),承包別公司的廠房建筑施工工程,合同簽訂工程款是按進(jìn)度支付,那我哥前期墊款購(gòu)買電腦,開(kāi)掛靠公司名稱抬頭的普通發(fā)票,墊款購(gòu)買材料,購(gòu)買板房,支付職工工資,支付房租,加油費(fèi)等這塊會(huì)計(jì)怎么做賬?
建設(shè)廠房,購(gòu)買的鋼材,地秤,五金材料等好幾百萬(wàn),這些款都怎么做賬呢?
老師,有一個(gè)小規(guī)模食用菌A有限公司,個(gè)人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬(wàn),然后A公戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬(wàn)并收到B公司的50發(fā)票,有合同,都 是采購(gòu)一些黃沙水泥,鋼材建設(shè)廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個(gè)人打進(jìn)來(lái),再對(duì)公轉(zhuǎn)給不同的公司采購(gòu)材料) 我的問(wèn)題是: 1.收到個(gè)人打進(jìn)來(lái)的款,借:銀行存款 50萬(wàn) 貸方是什么呢? 2.對(duì)公轉(zhuǎn)賬采購(gòu)鋼材建廠房: 借:工程物資50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬(wàn) 貸:銀行存款 50萬(wàn) 所有材料采購(gòu)?fù)辏?借:在建工程50萬(wàn) 貸:工程物資50萬(wàn) 完工之后:借:固定資產(chǎn)-廠房50萬(wàn) 貸:在建工程50萬(wàn) 這個(gè)思路對(duì)嗎老師?(實(shí)際所有流水走完,我們收到的個(gè)人款和采購(gòu)材料款遠(yuǎn)超50萬(wàn),大概1400多萬(wàn))
老師好,新辦印染企業(yè)五月開(kāi)始生產(chǎn),結(jié)束籌建期,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的五金零碎配件(采購(gòu)時(shí)候是小票,定期開(kāi)大票)該怎么入賬?購(gòu)買的染料助劑是不是直接就是入原材料科目了?借原材料—暫估,貸應(yīng)付賬款,來(lái)了大票就是紅沖這筆再重新填一個(gè),等付款時(shí)候再做借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣對(duì)么?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
就是比如160萬(wàn)采購(gòu)鋼材,發(fā)票和合同都有我,30萬(wàn)是安裝鋼結(jié)構(gòu)的, 這咋做分錄呢
30萬(wàn)和160萬(wàn)加一起嗎? 借:工資物資190貸:銀行存款 190 借:在建工資 190 貸:工資物資190. 然后也有材料領(lǐng)用完建設(shè)好之后,再轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)190 貸:在建工程190
是這樣的嗎老師?
安裝費(fèi)直接計(jì)入在建工程的
那就是物料計(jì)入工程物資,其他安裝費(fèi)計(jì)入 在建工資,完工之后,在建工程所有的余額都計(jì)入固定資產(chǎn)是吧
是的,就是那樣處理的
能不能跨過(guò)不計(jì)工資物資,直接把建廠房的所有的費(fèi)用都計(jì)在建工程呢
沒(méi)有庫(kù)房就可以直接做在建工程
哦,好的好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!