可以紅沖在今年用1000年度損益調(diào)整來做,現(xiàn)在是發(fā)票到了。
老師,我在今年5月匯算清繳前沖了一筆去年暫估的材料款,沖的分錄我怎么做呀,我這樣做對嗎,就是把去年做的紅沖了
老師,去年暫估的成本票,如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀,可以紅沖在今年嗎,如果已經(jīng)做了匯算清繳怎么辦呢
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
老師去年暫估成本,今年拿回發(fā)票可以直接紅沖去年的暫估嗎,如果拿回一部分發(fā)票,那可以把去年的暫估全部紅沖嗎,需要什么證明嗎
老師,是不是去年比如23年暫估的費用,如果次年即24年5月前拿到票,匯算清繳不用調(diào),然后在拿票當月紅沖去年暫估的,憑票在當月做藍字分錄?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過30人沒有殘疾人,現(xiàn)在開始申報去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個殘疾人進去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請問增值稅的稅負率是多少?
請問老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務(wù)局搜完稅憑證打印,出來的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
怎么調(diào)啊老師
當時的分路怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。如果沒有發(fā)票。
那如果做了這筆分錄,是做22年匯算的時候調(diào)整,還是以后23年再調(diào)整呢
你好,2022年納稅調(diào)增的
老師賬套里沒有這個分錄老師,我工作的是代賬公司
帳套里沒有哪一個分錄沒有暫估的嗎?
以前年度損益調(diào)整這個科目
用利潤分配未分配利潤來代替。
那我把賬做在今年,提供年報報表的時候不還是以前的數(shù)據(jù)嗎老師,那就沒辦法調(diào)整了呀,看利潤超不是要看22年末的利潤表嗎
你好,還是以前的,你賬務(wù)處理做到這個月,如果你反結(jié)賬修改的話,你申報給稅務(wù)局的能修改嗎?
能修改的話,你就去修改。
財務(wù)報表、企業(yè)所得稅都需要修改,修改就行。