第八列和第三列填寫(xiě)一樣的。
老師好,請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)里的資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表,在沒(méi)有加速折舊的情況下也要填報(bào)嗎
老師所得稅匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),稅收折舊,攤銷基礎(chǔ)是填哪個(gè)數(shù)呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳里資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表A105080怎么填?
老師你好,所得稅匯算里的資產(chǎn)折舊明細(xì)表怎么填?填的這個(gè)表問(wèn)題出在哪里呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里面資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表怎么填?
老師,我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開(kāi)票,比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn),然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開(kāi)給他1 或 3個(gè)點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費(fèi)用 怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候年度抵扣了6萬(wàn)元減除費(fèi)用,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是不是就沒(méi)有可以抵扣的,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以減免哪些費(fèi)用
火車票裝訂時(shí)把金額打掉前面一個(gè)數(shù)可有問(wèn)題,承擔(dān)責(zé)任嗎會(huì)計(jì)?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果小規(guī)模開(kāi)出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類,是嗎
稅務(wù)查了,進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多怎么說(shuō)
老師,24號(hào)入職的,5月份工資分兩部分,24號(hào)之前的按5000一月,24號(hào)以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請(qǐng)幫我算算5月份該多少工資
老師,農(nóng)產(chǎn)品合作社開(kāi)票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對(duì)價(jià)3000萬(wàn)元,購(gòu)買乙公司50%股權(quán)。在本次購(gòu)買前,甲公司原持有乙公司30%的股權(quán),對(duì)乙公司具有重大影響,該項(xiàng)股權(quán)投資的賬面價(jià)值為900萬(wàn)元,其中投資成本為700萬(wàn)元,損益調(diào)整200萬(wàn)元,在2×23年1月1日的公允價(jià)值為1 800萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易,本次購(gòu)買后共持有乙公司80%的股權(quán),對(duì)乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4 500萬(wàn)元,其中股本2 500萬(wàn)元,資本公積1 000萬(wàn)元,盈余公積250萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)750萬(wàn)元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值5 000萬(wàn)元,差額由一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致,該固定資產(chǎn)尚可使用10年,預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)為0,采用年限平均法計(jì)提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬(wàn)元的商品以150萬(wàn)元賣給乙公司,當(dāng)年乙公司對(duì)外出售60%。 (3)2023年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元,沒(méi)有其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。
500萬(wàn)以下的除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。如果是這樣,這張表該怎么填呢?
你好,下面有一個(gè)11.2哈,在這里面填寫(xiě)。
11.2這行,固定資產(chǎn)原值和計(jì)提的折舊是一樣的,所有空格填一個(gè)數(shù)就行?
第五列填寫(xiě)和第一列、第三列一樣的金額, 然后第六列填寫(xiě)原值減殘值的 其他的不變。
自建的車棚金額5萬(wàn)多,這個(gè)屬于房屋建筑物嗎?固定資產(chǎn)里的其他一般指的什么固定資產(chǎn)呢
這個(gè)是房屋的嗎?如果不是房屋不用。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具就行。
不是房屋的,是單獨(dú)用彩鋼建了個(gè)自行車棚。去年建好的時(shí)候沒(méi)有一次性計(jì)入成本,今年可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)呢?
賬務(wù)調(diào)整和這次匯算申報(bào)分別要怎樣做呢?
你好,去年是怎么做?
去年按平均年限法,按5%的殘值,然后五年攤銷的
你好,賬上就得按月折舊,你想要一次抵扣所得稅,填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表就是。
不管你一次不一次折舊,賬上都是按月。
意思賬還是按這個(gè)政策以前的做法。只是匯算時(shí)要一次抵扣所得稅的話,要填個(gè)表?那個(gè)加速折舊表在哪里呢?
對(duì)的是的,你上面截圖的就是11.2這里面填。
填了這個(gè)加速折舊表,以后還要操心 賬上和稅務(wù)上的差異。不填這個(gè)表,以后申報(bào)的時(shí)候按賬上申報(bào)就行?怎么做好?對(duì)固定資產(chǎn)這塊是個(gè)盲區(qū)。
對(duì)的,是的,那你現(xiàn)在需要抵扣嗎?單位是盈利的還是虧損的,這種適合你今年盈利,今年少交所得稅,以后年度是虧損的情況下。
是盈利的。如果加速折舊的話,還要做些什么工作呢?
年末需要計(jì)提遞延所得稅負(fù)債,然后第二年開(kāi)始每年匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
計(jì)提遞延所得稅負(fù)債,和納稅調(diào)增,賬務(wù)怎么做呢?
借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債,只需要做這一個(gè)就可以的納稅調(diào)增,不需要做賬務(wù)處理。