?你好,是你們給他們申報(bào)工資,還是勞務(wù)派遣公司申報(bào)工資?
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時(shí)應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)我們是勞務(wù)派遣單位,殘保金交的時(shí)候算不算派遣員工
我公司是勞務(wù)派遣公司,殘疾人保證金勞務(wù)派遣員工算不算
老師好,勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的員工我們殘保金繳納時(shí)算他們嗎?還是他們是勞務(wù)派遣公司的員工,勞務(wù)派遣公司繳納殘保金
老師,你好,勞務(wù)派遣人員的工資,需要納入殘保金的基數(shù)嗎。我們是和勞務(wù)派遣公司簽的合同
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司發(fā)工資
招聘培訓(xùn)都在我們公司,就是人員合同工資在勞務(wù)公司
?你好,我是說(shuō)申報(bào)工資的時(shí)候,因?yàn)檫@些員工要申報(bào)工資是由誰(shuí)來(lái)申報(bào)?
個(gè)人所得稅申報(bào)嗎?勞務(wù)公司申報(bào)
你好,如果是這樣子的話,算參保金的時(shí)候跟你們沒(méi)關(guān)系。
好的 ,謝謝
你好,不用客氣的了。