您好,出口企業(yè)的不能抵扣進項稅額,需要做轉(zhuǎn)出。
你好 老師 我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè) 在進行進料加工核銷 應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是負數(shù) 這會影響下期免抵退稅額增加還是減少呢?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),比如,銷項稅額是70萬,進項稅額是120萬,免抵退稅額是20萬,我想問下免抵稅額是0元。增值稅申報表期末留抵是不是還有30萬元?
老師,我想問下我們是制造業(yè)企業(yè),出口退稅上核準應(yīng)退稅額25299.20已經(jīng)退到我們賬戶了,還有個核準免抵稅額15610.39是后期我們可以抵增值稅進項用嗎
請問生產(chǎn)進出口企業(yè)的進項稅額和免抵退稅額有什么關(guān)系嗎?我現(xiàn)在已知的是免抵退稅額,可以抵本月內(nèi)銷增值稅銷售額,若抵完還有余額部分便是本月應(yīng)退稅額。所以這個進項稅額和他們之間的關(guān)系又是怎樣的呢?
老師,我們是以外貿(mào)出口的,營業(yè)執(zhí)照上也寫有制造,目前還沒有生產(chǎn)。我們企業(yè)退稅備案的時候是選擇哪一項?后續(xù)可以改備案嗎?生產(chǎn)型的免抵退稅和外貿(mào)的免退稅。這個退稅率,退稅金額是一樣的嗎?
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為( )萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
出口企業(yè)當期應(yīng)納增值稅稅=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期期末留抵。免抵退稅不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)。由上述公式看出,計算應(yīng)納增值稅當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額是需要加上而不是減去的。
老師,那意思就是這15610.39,我們是需要做進項轉(zhuǎn)出嗎
您好,是的,需要做進項轉(zhuǎn)出。
好的老師,我明白了謝謝
不用客氣 ,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評,謝謝。