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我們是小規(guī)模納稅人,去年做賬時(shí)把個(gè)稅申報(bào)的工資全部計(jì)入了勞務(wù),作為主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)提示我職工薪酬不能為零,這種我怎么申報(bào)呢?

2023-05-18 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 09:44

你這個(gè)應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬啊。

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快賬用戶6345 追問 2023-05-18 09:50

是的,但期間費(fèi)用里面的職工薪酬就是0了,校驗(yàn)提示不能為零,我應(yīng)該怎能申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:52

你好,你這個(gè)不是0啊。你不是有計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬嗎

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快賬用戶6345 追問 2023-05-18 09:54

那我這職工薪酬已經(jīng)計(jì)入成本,如果再在管理費(fèi)用里面填,那就跟利潤表里面的數(shù)據(jù)就不符了呀

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:56

你好,你是說管理費(fèi)用那個(gè)里面,是吧?那除非你調(diào)一部分,從成本調(diào)一部分到管理費(fèi)用。

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快賬用戶6345 追問 2023-05-18 10:01

是管理費(fèi)用里面的職工薪酬,那主營業(yè)務(wù)成本變動了之后,申報(bào)的時(shí)候也會提示的,這個(gè)怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-18 10:02

你好,上面是不是提示跟報(bào)表不一致? 你要先更正財(cái)報(bào)

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你這個(gè)應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬啊。
2023-05-18
需要填寫 只要有工資就填寫 不管是管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-24
你好,你能補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的嗎?如果補(bǔ)不了的話,那就納稅調(diào)整。
2023-04-25
你好,這個(gè)確認(rèn)了收入嗎?因?yàn)槟愕膭趧?wù)成本,這個(gè)不屬于損益類的科目,不影響你的利潤。
2022-01-19
你好1.? 先按月? 預(yù)交工資薪金個(gè)稅的; 2. 然后次年匯算; 就是? ? ? 個(gè)稅? =【(15000%2B66000)-5000*12】 *3% - 之前預(yù)交的稅費(fèi)? ? ? 在看你金額; 是否 補(bǔ)稅和退稅? ?
2022-11-03
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