你好,稅負率=實際納稅金額/收入*100% 退稅9萬,是什么原因?qū)е碌模?
老師,出口退稅企業(yè),增值稅稅負率怎么計算,比如,內(nèi)銷不含稅1199萬,出口收入787萬,期初留底42萬,銷項148萬,進項168萬,轉(zhuǎn)出0,免抵退42萬,實際抵扣148萬,期末留抵19萬,求增值稅稅負率的計算過程,謝謝老師
老師,我有個問題不太理解,請教下 為什么計算增值稅稅負率的時候,收入中包含了出口退稅的收入,出口退稅的收入是不交增值稅的,這樣不是拉低了稅負率嗎?
老師,有稅收優(yōu)惠退稅的,稅負怎么計算。比方不含稅銷售收入300萬,交了增值稅15萬,退稅9萬,退稅計入營業(yè)外收入吧,那么稅負怎么計算?謝謝老師
老師,出口企業(yè),怎么計算退稅金額?比如8月份開出內(nèi)銷專票200萬元(不含稅),開了出口發(fā)票300萬元,那么我要計算可以退多少稅,要怎么計算?
老師您好 7月增值稅入了營業(yè)外收入 季度末超過30萬 那筆營業(yè)外收入怎么轉(zhuǎn)出來交增值稅 分錄怎么寫 謝謝老師
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
再生資源享受退稅政策
你好,那就按? 6萬/300萬? ?計算稅負率?
退稅的可以去營業(yè)外收入嗎?
你好,這里的退稅是計入往來款核算,而不是?營業(yè)外收入
計入其他應(yīng)收款嗎?分錄老師幫忙寫一個,謝謝
你好,是的,是這樣的。 繳納的時候 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 退回的時候 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?