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老師,您好!我2021年的所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)上有點小錯誤,就是業(yè)務(wù)招待費取值的問題,如果不更正對公司會有什么不良影響或者后果嗎?

2023-05-17 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 19:51

你好,有錯誤,就應(yīng)當(dāng)去做更正才是的? 如果不更正,就會導(dǎo)致信息有錯誤而沒有被得到糾正?

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快賬用戶3046 追問 2023-05-17 19:51

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:52

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,有錯誤,就應(yīng)當(dāng)去做更正才是的? 如果不更正,就會導(dǎo)致信息有錯誤而沒有被得到糾正?
2023-05-17
你好; 填寫錯誤了就得及時去修改的; 必須要改哈
2022-04-18
你好,應(yīng)該去調(diào)整20年匯算清繳,你重新填寫申報表后去大廳申報
2020-12-25
是的對的,可以這么理解。
2024-05-06
你好,這個原材料結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額,結(jié)轉(zhuǎn)了多少成本,沒有發(fā)票的都在這里面填寫,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用。
2023-03-22
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