嗯嗯,可以反結(jié)賬調(diào)整的
老師,你好。21年有費(fèi)用大概十萬左右當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 就掛其他應(yīng)付款了。沒有入賬做費(fèi)用。現(xiàn)在票拿回來了。我該怎樣調(diào)賬。現(xiàn)在年報(bào)匯算清繳都沒做。還可以反結(jié)賬套做嗎
我一份做錯(cuò)做了一筆費(fèi)用A同事人身上,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這邊錢應(yīng)該是B同事出的錢,我現(xiàn)在怎么調(diào)整賬,怎么做分錄,都是管理費(fèi)用,是先沖銷再重做嗎
老師,我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
老師您好,我在今年年初補(bǔ)計(jì)提了管理費(fèi)用電費(fèi),那我在匯算清繳的時(shí)候可以做調(diào)整嗎?應(yīng)該在哪幾個(gè)表提現(xiàn)呢
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,我以前的有科目掛錯(cuò)的,實(shí)際應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用,現(xiàn)在我掛在管理費(fèi)用上了,我這邊賬上要反結(jié)賬調(diào)整嗎?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對(duì)方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬???
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會(huì)組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
老師,我想確定一下,我們老板采購一些罐頭,紫砂壺,送給外包干活的工人,我們就是一個(gè)銷售公司,這不是給我們企業(yè)員工的,我是計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?
計(jì)入管理費(fèi)用也沒錯(cuò)的
我計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?職工福利也不合適呀,還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
是不是調(diào)入銷售費(fèi)用不合適呀
那就轉(zhuǎn)為接待費(fèi)就是了哈
我現(xiàn)在就計(jì)入招待費(fèi)的,那我就不調(diào)賬了
嗯嗯,不用調(diào)就是了哈