同學(xué)你好 對的 這個要一致的
老師,我現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整,把工資降低了,那我報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要填調(diào)整后的金額嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳是填列原來的金額,然后再調(diào)增嗎?
老師,你好,漏記了21年的兩筆關(guān)于費(fèi)用和成本類的賬務(wù),涉及到損益,資產(chǎn),負(fù)債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務(wù)調(diào)整,在匯算清繳的時(shí)候要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這兩個報(bào)表是按21年12月份的數(shù)據(jù)填寫,還是按照調(diào)整的分錄,重新調(diào)整報(bào)表后填寫?。?/p>
您好老師,請問在做匯算清繳之前,調(diào)整了一筆分錄,涉及到了往來科目,那么在匯算清繳填報(bào)2022年資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是不是也要把這個往來科目余額調(diào)了
老師您好,做財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)有個表是資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)調(diào)整表,我們2023年收到一筆往年退款,用到了以前年度損益調(diào)整科目,做表時(shí),一個填在累積盈余,一個填在貨幣資金么
老師您好,現(xiàn)在準(zhǔn)備做2023的匯算清繳,在2023年的時(shí)候做了這筆分錄,以前年度損益調(diào)整科目的126666.67元是2022年未計(jì)提的租金,不知道要不要改表,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,需要做什么??
好奇一個問題,老板收入不多,但是老讓工資報(bào)高點(diǎn),這樣一來,虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢,其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會不會給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財(cái)務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報(bào)銷,但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個應(yīng)該怎么管理使每次報(bào)銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個人不開公司,給開一個10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長期待攤費(fèi)用每個月累計(jì)攤銷轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個科目,我想要從公司成立以來累計(jì)攤銷了多少,那是不是要把管理費(fèi)用借方本來累計(jì)數(shù)這個科目每年的金額相加,
你好老師個體戶經(jīng)營超市經(jīng)營者老板送給客戶一張卡客戶用這張卡在超市里消費(fèi)了1000元會計(jì)分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來交所得稅了
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶和項(xiàng)目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項(xiàng)目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項(xiàng)目輔助核算嗎?項(xiàng)目比較多
老師,營業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?
找稅務(wù)局代開的發(fā)票,稅費(fèi)已經(jīng)當(dāng)場繳納了,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師資 產(chǎn)負(fù)債青上,累計(jì)折舊期末數(shù),就是從公司成立以來到現(xiàn)在總共計(jì)提的折舊額?