?你好,這個(gè)發(fā)票的開票日期是22年,是嗎? 你這個(gè)業(yè)務(wù)之前有沒有做過分錄?
老師我們有兩筆運(yùn)輸費(fèi)和取暖費(fèi),費(fèi)用是22年的,但是22年沒做帳,現(xiàn)在收到發(fā)票了23年開的,那我怎么做賬呢?匯算清繳時(shí)怎么弄,謝謝
老師,23年收到22年的發(fā)票怎么做賬?現(xiàn)在還沒有做匯算清繳
老師早上好,我現(xiàn)在做匯算清繳,有一筆工資是2021年計(jì)提的,但是22年一直沒有發(fā)放,23年到現(xiàn)在也沒有發(fā)放,我22年做匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢,共計(jì)40多萬
收到23年匯算22年的匯算清繳退款怎么做分錄
老師,請問22年有銀行服務(wù)費(fèi)沒做賬,22年匯算清繳也沒調(diào)增,23年了,不想改22年表,22年費(fèi)用600元以下,還有23年費(fèi)用共計(jì)1200多元,做在23年合適嗎?還是改22年匯算清繳表,那個(gè)要好些?
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
開票日期是22年的,之前沒有做分錄 ,還有一張是之前做過分錄,日期是23年的
你好具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
22年未入賬的材料款6000,運(yùn)輸費(fèi)20000,服裝架600手提袋400
你好,這個(gè)你可以正常做就可以了,借原材料A材料 /運(yùn)輸費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等
現(xiàn)在做匯算清繳。這部分還可以抵扣所得稅嗎?
?你好,這個(gè)要看情況,比如說你這個(gè)原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,做成商品賣出去了。那這部分確實(shí)是要抵扣所得稅,但是如果你只是做了原材料都沒有領(lǐng)用。還在庫存,那么他就不應(yīng)該抵減
都已經(jīng)用過了,都是去年的業(yè)務(wù),應(yīng)該怎么入賬了?老師
你好,借以前年度損益調(diào)整 貸原材料等
老師,用會計(jì)學(xué)堂快賬做的賬,怎么沒有以前年度損益調(diào)整科目?可以計(jì)入利潤分配-未分配利潤嗎?
你好,這個(gè)看你用什么會計(jì)制度 最終是轉(zhuǎn)入到利潤分配。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金(現(xiàn)金支付)這樣做對嗎?
你好,可以的,可以這樣子做。
老師,這樣做完分錄,匯算清繳時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)呀?
?你好,你根據(jù)你上面的科目,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的金額就可以了。利潤表不用調(diào)。
調(diào)貨幣資金和應(yīng)付賬款就行了吧,調(diào)完匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和賬套里面12月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字不一樣也不用管吧?
你好,你去年領(lǐng)用了,領(lǐng)用的時(shí)候是怎么做的分錄?
老師,去年用的,公司法人支付的貨款,沒有拿過來報(bào),我不知道這筆款,去年沒有做賬,今年才收到發(fā)票,按照上面借利潤分配貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金做了分錄,現(xiàn)在做匯算清繳,把資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金和利潤分配調(diào)了一下,調(diào)完和快賬里12月資產(chǎn)負(fù)債表金額就對不上了,需要做其他處理嗎?還是不用管?
你好,這個(gè)發(fā)票上面是什么時(shí)候開的發(fā)票?開票日期是什么時(shí)候?