您好,不用調(diào)增,到時(shí)會(huì)沖減23年的收入
22年開(kāi)票100萬(wàn),已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,因?yàn)榈谒募径炔婚_(kāi)票了,紅沖會(huì)影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準(zhǔn)備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請(qǐng)專業(yè)的人回答
老師,我22年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)3萬(wàn),實(shí)際1月只發(fā)了2萬(wàn),那我匯算清繳申報(bào)還要納稅調(diào)增1萬(wàn),能否不調(diào),直接沖減23年的費(fèi)用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬(wàn)?
老師,23年1月的賬里費(fèi)用類所附發(fā)票都是22年的日期,金額較大,在做22年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?如果在22年調(diào)增,23年匯算時(shí)這些費(fèi)用是不是得調(diào)減?
由于發(fā)生銷售折讓,23年紅沖22發(fā)票部分金額,22年匯算清繳,為啥要收入調(diào)整呢?23年匯算又調(diào)減呢?
22年六月開(kāi)的發(fā)票,最后客戶又不要,代賬公司又沒(méi)及時(shí)沖紅,23年四月沖紅。那22年的匯算清繳可以調(diào)減22年收入嗎?
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來(lái)還需要怎么操作
請(qǐng)問(wèn),給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個(gè)人所得稅47萬(wàn),需要繳納多少?
老師,這個(gè)原單價(jià)是多少?。?/p>
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開(kāi)票員,怎么新增?
請(qǐng)教,我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬(wàn),未完工,但對(duì)應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬(wàn)了,那么再確認(rèn)收入300萬(wàn)的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤(rùn)率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個(gè)人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問(wèn)下個(gè)體戶是不是不用報(bào)個(gè)稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅收到對(duì)方開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?