都是不含稅金額的哦。
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中租金未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的,合同金額、帳在金額、稅收金額分別是含稅還是不含稅
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算,未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中,累計(jì)金額填的是什么數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅是按不含稅收入乘行業(yè)稅率交還是按企業(yè)所得稅繳稅金額除以不含稅收入,算出稅負(fù)率交
老師,所得稅匯算清繳報(bào)表,105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整表,這個(gè)表里的賬載金額,我會(huì)填,稅收金額,怎么算的?
請(qǐng)問老師,預(yù)收的租金,一次收取3年的,按照會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制,只確認(rèn)了當(dāng)年的,但是按照企業(yè)所得稅,要一次性確認(rèn),請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎?
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢的時(shí)候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問一下購(gòu)買軟件的,對(duì)方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時(shí)是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
那合同金額也是不含稅的嗎,如果實(shí)際租金是含稅的呢
這個(gè)合同不合同沒關(guān)系,收入的確認(rèn)就是不含稅的