你好,滯納金不允許抵扣企業(yè)所得稅。
老師,請問補繳以前年度虧損企業(yè)所得稅,有滯納金,這樣做可以嗎?滯納金需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整補繳企業(yè)所得稅需要繳納滯納金嗎
老師,發(fā)票被發(fā)現(xiàn)有問題,需要補稅,+滯納金,滯納金也需要交企業(yè)所得稅嗎
咨詢個問題 補交了以前年度所得稅滯納金 所得稅滯納金是否填寫到營業(yè)外支出里面? 現(xiàn)在所得稅滯納金需要調(diào)增 但是所得稅滯納金不讓填寫到營業(yè)外支出,直接調(diào)增 對不對
老師:企業(yè)被稅務(wù)查賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅要補繳,那這個滯納金怎么算?例如現(xiàn)在要補繳23年的企業(yè)所得稅10萬,那一共要交多少錢?含滯納金
單親家庭,有親弟弟,我判給我爸,我弟弟判的我媽 這種情況下專項扣除,按獨生子還是按均攤
老師,我們公司想承包一個旅游景區(qū),我們作為承包方想對租賃方的固定資產(chǎn)改建,我們可以把改擴建的固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)核算嗎?
增值稅加計抵減額是怎么算
增量留抵稅額和存量留抵稅額有什么區(qū)別?我們企業(yè)準備申請 那選哪一個?
老師好,老板交代從8月份開始建賬,手里有期初庫存、1-7月的資產(chǎn)負債表和利潤表(管家婆系統(tǒng)里的),請問要怎樣填1-7月的累計數(shù)?
您好,想咨詢下:預(yù)付款充值的發(fā)票,可以稅前抵扣嗎?
個人獨資企業(yè)需要交什么稅?
老師,蜜雪冰城會計難嗎。我們老板說開始想把蜜雪冰城的賬也給我,但是他一想我肯定做不了
【多項選擇題】7.現(xiàn)有A、B兩個互斥項目,A項目的凈現(xiàn)值為50萬元,年限為4年;B項目的凈現(xiàn)值為60萬元,年限為6年。假設(shè)折現(xiàn)率為10%。在用共同年限法(用最小公倍數(shù)法確定共同年限)確定兩個項目的優(yōu)劣時,下列說法中正確的有( )。[已知:(P/F,10%,4)=0.6830,(P/F,10%,6)=0.5645,(P/F,10%,8)=0.4665] A.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為73.40萬元 B.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為107.48萬元 C.重置后B項目的總凈現(xiàn)值為37.70萬元 D.A項目優(yōu)于B項目
老師,增值稅附加稅表的第一列增值稅稅額25000元,第三列留底退稅本期扣除額也是這個數(shù),這是什么意義,就是不用繳納增值稅和附加稅的意思嗎?
那當(dāng)時產(chǎn)生的滯納金也需要交企業(yè)所得稅嗎
啊,這個不需要交企業(yè)所得稅的。
那會計把滯納金也算入納稅調(diào)整增加額里了,一起算了企業(yè)所得稅?
是不是做錯了呀
你好,你做了營業(yè)外支出,你多抵扣了所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增沒有問題,因為你預(yù)繳的時候多抵扣了灰色期,要再調(diào)增,它不是需要補企業(yè)所得稅,他不交,他調(diào)增是因為你之前預(yù)繳的時候影響了利潤。
營業(yè)外支出沒有數(shù)據(jù)噢,
那你賬上怎么做的,滯納金怎么做的?
賬上直接 借企業(yè)所得稅 貸銀行存款 沒有營業(yè)外支出
那就把滯納金都交了企業(yè)所得稅了
那你不需要調(diào)的,你多交了所得稅。