同學(xué),你好 嗯嗯,可以
老師,小規(guī)模5月份購進商品,未收到發(fā)票,暫估價入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,當月付款了,但是有些費用沒有收到發(fā)票,需要先暫估入賬?借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估某某公司先入賬?還是先入預(yù)付賬款?
一般納稅人,在3月份暫估了主營業(yè)務(wù)成本和管理費用,在4月份的賬里是不是先沖暫估,不用管收沒收到發(fā)票?
你好,老師,我們是服務(wù)小規(guī)模,3月份暫估了成本,4月收到發(fā)票怎么做賬呢 借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發(fā)票了怎么入?還是說直接把票夾在3月份里面?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
老師,還可以怎么做呢?
同學(xué),你好 也可以不沖,等到發(fā)票來了再沖
等待發(fā)票到了再沖是最晚等到明年5.31日之前嗎?還是下個季度?
同學(xué),你好 等到明年5.31日之前