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我上個月暫估了一筆原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 這個月想沖回怎么做分錄

2023-05-16 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 11:09

原分錄紅沖就是了

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快賬用戶2865 追問 2023-05-16 11:09

沖了,原材料就余額就在貸方了 那不是就不正常了

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:11

你結(jié)轉(zhuǎn)是在貸方,現(xiàn)在紅沖就是在借方了

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快賬用戶2865 追問 2023-05-16 11:19

那就是把暫估原材料的紅沖 結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 在到 庫存商品 全部紅沖一次

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:28

借:原材料 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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原分錄紅沖就是了
2023-05-16
24年12月暫估了一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 ,可以
2025-03-18
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
借原材料貸利潤分配, 借應(yīng)付賬款貸原材料。
2021-03-06
同學,你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸,工程施工-材料費,而不是沖暫估款。
2022-01-12
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