原分錄紅沖就是了
上個月暫估了勞務(wù)成本,最終結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面了,這個月做賬直接原路沖回嗎
我上個月暫估了一筆原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 這個月想沖回怎么做分錄
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
24年12月暫估了一筆分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?沒有暫估原材料,再把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
@董老師,早上好,請教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號文
老師你好,在保險客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險,在哪那個模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預繳,因后期修改報表帶出彌補虧損,形成當時季度所得稅多交,年度匯算的時候會不會帶到年度匯算申報表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正常扣款。這筆預繳稅款超過五年未使用,對企業(yè)會不會造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當時年度匯算報表,把這筆錢用了,會不會影響后期數(shù)據(jù)
會計人員一定要離職交接要滿1個月嗎,提前一個月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
沖了,原材料就余額就在貸方了 那不是就不正常了
你結(jié)轉(zhuǎn)是在貸方,現(xiàn)在紅沖就是在借方了
那就是把暫估原材料的紅沖 結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 在到 庫存商品 全部紅沖一次
借:原材料 貸:主營業(yè)務(wù)成本