可以的,沒問題的,只要他不隱匿公司收入
[疑問]答疑問題描述:老會計(jì)在股東沒有注入實(shí)收資本時做的借:其他應(yīng)收款—法人?貸:實(shí)收資本 ??然后后期進(jìn)貨沒錢又有很多向法人借的錢計(jì)入了其他應(yīng)付款——法人。 [暈]自己的思考/想法:我能不能做借:其他應(yīng)付款——法人??貸:其他應(yīng)收款——法人,把其他應(yīng)收款平掉。但這么做好像就有點(diǎn)債轉(zhuǎn)股了。不知道可不可以
你好,老師,請問一下公司欠法人很多錢,有一些營業(yè)收入是收取現(xiàn)金的,能不能把收取的現(xiàn)金直接還給法人呢?做會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款-法人 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。這樣可以嗎?
老師您好!我想問一下我們對公戶平時沒錢了,就借法人的錢,現(xiàn)在賬戶上有錢了,能不能寫個反反向分錄,再還給法人,可以這樣走嗎?
你好,我想問一下,我們換法人了,舊法人能給我們公司轉(zhuǎn)款往來嗎?有時付舊法人錢有時收舊法人錢,很多時候付舊法人錢。這樣可以嗎?會不會很敏感?謝謝你了
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設(shè)備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥??就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師,請問公司股東以私人名義借款,然后借款用在公司,該筆款平時還本金和利息的時候要記在公司賬上的話需要怎么入賬?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理!
公司所有者權(quán)益是負(fù)數(shù),實(shí)收資本20萬,已實(shí)繳,只有一個股東,受讓方也是只有一個人,100%轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓金額也是20萬,那么轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)交多少錢的稅額?
老師,請問一下,我公司買了批材料20000,后來發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,導(dǎo)致扣除他們貨款4000,那他們這個月對賬開票如果正常開20000過來,我們另外出了份扣款函,到時沖應(yīng)付賬款4000這樣可以嗎?
收到銷售方的發(fā)票,票上沒有購買方的納稅人識別號,電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到這張發(fā)票,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎
老師,非貨幣資產(chǎn)題目要求算損益和影響利潤總額的金額是不是一樣的?
老師,折舊的時候入賬寫了借:固定資產(chǎn),應(yīng)該是管理費(fèi)用,導(dǎo)致固定資產(chǎn)越來越多,這個要怎么處理?
請問老師,營業(yè)執(zhí)照丟失,具體需要怎么做,
老師請問一下,業(yè)務(wù)部門的合同,需要財務(wù)這邊立臺帳,有什么要求嗎?
支付購買車間零散五金配件費(fèi)(插座、內(nèi)管、二叉快接頭、內(nèi)三通、皮帶)計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,處置廢品申報增值稅,收到現(xiàn)金(不含稅金額),自行承擔(dān)稅費(fèi)計(jì)入哪個科目?
怎么才算隱匿公司收入?
就是收到錢不存入公司