你好需要計算做好了發(fā)給你
老師好,我公司當月收到一些設備發(fā)票,當月又給對方按照原價開回去了。這些設備沒必要入固定資產了,請問該怎么記賬,謝謝!
老師,廠房裝修兩個月。裝修費50萬,由承租方承擔,他們支付給我們,我們再支付給裝修工隊的。我們作為出租方,我們怎么做賬務處理?
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,公司今年簽訂了一個1000萬的項目,這個公司什么時候就升成一般納稅人了?
請問股東用他另外的公司對公轉賬到新辦公司投資款合法嗎?
老師,我們收到了進項發(fā)票,但是沒有入賬,進項稅怎么抵扣
老師,建加工大米的生產流水線,怎么記帳?
麻煩老師幫我看一下這兩張票可以嗎?謝謝
老師您好!請問5月調整23年賬應交稅金未交增值稅科目,稅務報增值稅申報應該填哪里
科目里面的應交稅費-應交增值稅要不要月底轉入應交稅費-未交增值稅?什么情況要轉,什么情況不用轉?
我單位代收各單位的飯卡充值款后給員工充飯卡,會計分錄是借銀行存款100萬,借管理費用員工福利費餐費-100萬,對不? 我們給員工充的飯卡錢是虛擬數(shù)字,員工拿著飯卡去食堂消費,食堂的老板拿著員工消費的數(shù)據(jù)來我們單位結賬,怎么做分錄呢?我們進賬100萬,結果我們只給食堂結款90萬,怎么做分錄?余下的10萬怎么做分錄?能做收入嗎?
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1借無形資產3120 應交稅費應交增值稅進項稅270 貸銀行存款3390
2借工程物資600 應交稅費應交增值稅進項稅78 貸銀行存款678
借在建工程600 貸工程物資600
3借在建工程200 貸銀行存款200 借固定資產800 貸在建工程800
4借投資性房地產成本820 貸固定資產800 其他綜合收益20
5借投資性房地產公允價值變動30 貸公允價值變動損益30 借銀行存款60 貸其他業(yè)務收入60(1年)