你好; 比如 應(yīng)交增值稅 = 銷項稅46159.32/1.13*13% - 進(jìn)項稅 = 稅負(fù)率增值稅 0.6%*不含稅營業(yè)收入46159.32/1.13 ; 用這個等式就可以計算進(jìn)項稅金額; 反推??
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項發(fā)票,也是按稅負(fù)2個點交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
一般納稅人,開出的銷項票300萬,進(jìn)項票金額有150萬,稅率都是13%,請問需要繳納的稅金是多少?
老師,請問我司是一般納稅人,開的發(fā)票是13個點,上月開票稅額是43206.05元,我要稅負(fù)率1.5,如何算出進(jìn)項要抵扣多少進(jìn)項稅額?
一般納稅人是不是當(dāng)月開多少票就要拿多少進(jìn)項票回來才能不被扣稅,還是要等次月15前拿票回來也可以?
開票金額是46159.32元,稅負(fù)做0.6%,那我進(jìn)項票應(yīng)該拿多少回來?一般納稅人,稅率都是13%。
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
關(guān)于無稅MM理論,講義圖片中,黃線標(biāo)出的,結(jié)論一說企業(yè)價值、加權(quán)資本成本都與資本結(jié)構(gòu)無關(guān),結(jié)論二又說權(quán)益資本隨著財務(wù)杠桿提高而增加,感覺這不矛盾嗎?按照結(jié)論二,加權(quán)資本成本肯定也會有變化,企業(yè)價值也會變得。為啥
支票不是其他貨幣資金嗎?支票計入銀行存款?
公司以外合伙人借款給公司個人轉(zhuǎn)或者公司轉(zhuǎn)都可以嗎
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,否則差評謝謝!應(yīng)收,應(yīng)付,收入,成本都可以實行按項目來做賬嗎?是輔助賬嗎
您好老師,我想問一下出口退稅申報時,報關(guān)單配單時可以選到進(jìn)項發(fā)票,但是數(shù)據(jù)自檢時提示申報的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理,這是怎么回事???是因為對方還沒有申報增值稅的原因嗎?和這個有關(guān)系嗎?
老師,給工人訂購的盒飯?zhí)峁┪绮停嬋肽膫€會計科目呢
老師請問下公司注冊資本是100萬,然后以公司名義買了一塊價值1500萬的房產(chǎn)(地+房),那么跟這個注冊資本有關(guān)系嗎,注冊資本還用調(diào)整嗎
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評,老師請問,外賬從外面接回來做,我們需要注意什么呢?
營改增都很多年了。為什么25年的版本還有營業(yè)稅這種東西?
我不怎么會反推,老是算錯了
你好;? ? 進(jìn)項稅 =銷項稅46159.32/1.13*13%? -稅負(fù)率增值稅 0.6%*不含稅營業(yè)收入46159.32/1.13? ?這個是計算 ;在自己算下哈??
我算的進(jìn)項是38963.62+5065.27=44028.89
應(yīng)交增值稅 = 銷項稅46159.32/1.13*13% - 進(jìn)項稅 = 稅負(fù)率增值稅 0.6%*不含稅營業(yè)收入46159.32/1.13 ; 按照這個算出來就是你的進(jìn)項稅金額的; 你注意下稅負(fù)率 去勾選即可? ?
我想問一下那個開票金額是怎么確定的,就是例如我開兩樣?xùn)|西
你好; 開票金額? 按照你們收款金額來確定的; 比如你收款100萬; 你開100萬出去 ;含稅金額去開??
我一開始是這樣的,但是他們說,那你直接這樣開出去,你不賺錢嗎?
所以就否定了我拿多少票回來,開多少票出去的那個方案
你好1;? 你直接開票出去; 你考慮毛利和成本價 以及稅費 來考慮售價; 開票哈? ?