你好,如果進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都是含稅的 增值稅=(300萬—150萬)/1.13*13% 附加稅=增值稅*附加稅稅率 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率?
一般納稅人,開出的銷項(xiàng)票300萬,進(jìn)項(xiàng)票金額有150萬,稅率都是13%,請(qǐng)問需要繳納的稅金是多少?
一般納稅人,要開十萬的專票,十萬的票是含稅的,按進(jìn)項(xiàng)票開,稅負(fù)率0.003,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)票:數(shù)量9000,單價(jià):8.8495575221,金額:79646.02,稅率:13%,稅額:10353.98。十萬的專票要怎么開?單價(jià),金額是多少?求計(jì)算過程。
一般納稅人13%稅率,進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅額有3萬,請(qǐng)問能開多少價(jià)稅合計(jì)銷項(xiàng)發(fā)票?
一般納稅人,200萬元專票,稅率13%,無進(jìn)項(xiàng)票抵扣,需要繳納多少稅?
一般納稅人企業(yè)已物一物用商品換設(shè)備,雙方均開出增值稅發(fā)票,金額為30萬,稅率為13%,則進(jìn)項(xiàng)稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,銷項(xiàng)稅額也是多少
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)