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老師企業(yè)21年7月成立,截止本月留待認(rèn)證的進項稅額178萬元,這些進項都發(fā)生在22年和今年這幾個月。21年是M級納稅人,22年納稅信用等級評定為B級??梢园?78萬元進項稅額勾選抵扣后,辦留抵退稅嗎?

2023-05-15 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-15 17:30

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶4309 追問 2023-05-15 17:35

樸老師具體是退2022年產(chǎn)生的留抵還是23年的也可以退?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:42

2022年符合條件的可以退的 沒有申請嗎

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快賬用戶4309 追問 2023-05-15 17:43

2022年是M級納稅人,不符合AB級的條件

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快賬用戶4309 追問 2023-05-15 17:44

樸老師留抵的稅額都是建設(shè)廠房的工程材料和裝修的支出,不這種數(shù)額巨大的退稅有風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:53

同學(xué)你好 那你這個還是留抵

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快賬用戶4309 追問 2023-05-15 18:06

樸老師是留抵以后銷項?還是可以退留抵稅款?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 18:11

留抵以后的銷項就可以了

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同學(xué)你好 這個可以的
2023-05-15
您好,你們是什么行業(yè)?進項票涉及庫存嗎?
2022-05-06
進項稅額可以認(rèn)證抵扣,但留抵稅額不能直接用來抵扣之前欠繳的稅款。留抵稅額只能用于抵扣未來應(yīng)繳納的增值稅。您需要先繳清之前的欠稅,才能利用留抵稅額。
2024-10-18
下午好! 1.第一條我舉個例子:如果19年3月留抵稅額是30萬,那么在第六個月即19年9月時留抵稅額需大于或等于50萬,其他的各月需每期末留抵大于30萬,即每期末留抵額-30萬大于0; 2.第2至5條,可直接參考上述的描述; 3.計算實際退還金額時,是只按增量部分*進項構(gòu)成比例*60%。其中進項構(gòu)成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重(用大白話理解就是專用票那種票面有抵扣稅額不需要計算得出或不需要加計扣除計算出的稅額除為進項總額的比例)
2020-12-24
同學(xué)。 你好。這個原材料 進項稅。
2022-12-27
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