你好,你是在去年年底做嗎?
一個(gè)項(xiàng)目以前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用直接做到了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用做了加計(jì)扣除,現(xiàn)在項(xiàng)目成功了,跨年度了,怎么調(diào)賬?
您好,我想問下有研發(fā)支出的人工,我直接計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化,月底年底沒有結(jié)轉(zhuǎn),跨年我可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是要怎樣操作
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)管理費(fèi)用是當(dāng)月轉(zhuǎn)還是研發(fā)完成后跟無形資產(chǎn)一起做分錄結(jié)轉(zhuǎn),假設(shè)都在一個(gè)年度內(nèi)
我們研發(fā)支出現(xiàn)在處于費(fèi)用化階段,之后要結(jié)轉(zhuǎn)到借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 但是最后費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的話,把這個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這不相當(dāng)于把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍嗎?
2022年全年的研發(fā)支出都做了資本化,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成費(fèi)用化,可以在年底直接一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
我還沒做,想問一下可不可以在年底結(jié)轉(zhuǎn)
你好,是在今年年底嗎?那影響你匯算清繳的加計(jì)扣除,你需要在這個(gè)月就得做出來。
我可以在今年二月份月底轉(zhuǎn),請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借研發(fā)支出費(fèi)用化貸研發(fā)支出資本化, 借以前年度損益調(diào)整貸研發(fā)支出費(fèi)用。
費(fèi)用化后在管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里面,原來資本化的明細(xì)科目(例如材料費(fèi)等)要分別再設(shè)置到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的下級(jí)科目里面嗎
對(duì)的,是的,需要這么做的。