你好,剩余使用年限是幾年?
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,咨詢一下,就是公司去年買的車,入賬了,然后一直沒提折舊,目前不是要做匯算了么,缺成本,可以把這個車一次性計提了么
老師,我有個二手車11萬2022年入賬了,就寫個分錄,也沒計提折舊。今年匯算,我可以一次性折舊全算入成本費(fèi)用里么?分錄怎么寫?
老師我公司去年九月份的購的一輛車(發(fā)票是2022年9月開具的)。那時候沒有入賬,就是沒有投入使用,那我們這個今年一月份入賬,然后開始計提折舊,然后稅務(wù)上也是啊,從今年1月開始計提折舊這樣可不可以?但是匯算清繳已經(jīng)做完了
老師,新接手一家單位,發(fā)現(xiàn)匯算表中有固定資產(chǎn)一次性加速折舊扣除,你看圖片,填寫的對么?我查了固定資產(chǎn)名字賬,19年2月購入車輛,19年3月全部折舊完,42萬于19年3月全部進(jìn)管理費(fèi)用,可以么?
問答詳情師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5元),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票(開會展活動費(fèi),包含電動車的金額),開票的金額有包含贈送的電動車金額在里面,這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5+2(2萬贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎?)貸:銀行6貸:應(yīng)交稅費(fèi)→個人所得稅1。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)→個人所得稅1萬貸:銀行1。這樣做會計分錄對嗎?麻煩老師看一下,會計分錄有需要調(diào)整修改的嗎?
老師你好!審計費(fèi)怎么做賬呢
老師請問怎樣在電子稅務(wù)局里面查開出去的發(fā)票,錢到賬沒有的。
老師您好,請問一下勞務(wù)外包人員產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,可以在單位報銷嗎?
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5元),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票(開會展活動費(fèi),包含電動車的金額),開票的金額有包含贈送的電動車金額在里面,這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5+2(2萬贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎?)貸:銀行6貸:應(yīng)交稅費(fèi)→個人所得稅1。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)→個人所得稅1萬貸:銀行1。這樣做會計分錄對嗎?麻煩老師看一下,會計分錄有需要調(diào)整修改的嗎?
請問老師,之前的電費(fèi)記在其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款貸方余額3112,現(xiàn)在預(yù)存了8169.67元的電費(fèi),開了9298.28元的發(fā)票,如果想轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,請問應(yīng)該怎么做憑證呢,謝謝老師
老師,最近在說這個未開票收入有風(fēng)險,但是我們不可能每個月銷售額是多少就開多少票出去吧,而且我們的下游客戶也很零散。未開票的也是未開票數(shù)據(jù)申報了增值稅的啊,這樣還是有風(fēng)險嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系
有沒有使用中國工商銀行的老師,想開手續(xù)費(fèi)發(fā)票,單位客戶納稅信息新增這里,地址填寫公司注冊地還是經(jīng)營地呢
請問下經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)這類要開發(fā)票在哪里大類
就去年6月買的
一直也沒提折舊
分錄也沒做提折舊,就賬上一直掛著固定資產(chǎn)
好,我的意思是他剩余使用年限是幾年,你準(zhǔn)備用幾年來折舊?
4年可以不,車子不是都是4年
可以的,但是你賬上只能按月折舊 帳上,只能按月來做
啊,那怎么弄啊,那匯算的不是對不上了么
你好,賬上按月值,就你想要一次抵扣所得稅,填寫一次折舊就可以的。會計和稅法。
會計上和稅法上不一樣的。
不好意思,老師,還是沒看懂,就是賬上按一個月一個月折舊做分錄。填匯算表的時候一次性填完就行了?
對的,是的,是這個意思,是這么做,是這么理解的。