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酒店6月繳納5月增值稅,上月計提未交增值稅30000,加計抵減稅額14000, 加計抵減稅額為啥計入其他收益而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 如果其他行業(yè)出現(xiàn)加計抵減稅額,也計入其他收益嗎?

2023-05-13 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-13 17:15

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益?加計抵減稅額 ? ? ?銀行存款 簡單易懂就是了哈

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快賬用戶2800 追問 2023-05-13 17:50

不是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 如果其他行業(yè)出現(xiàn)加計抵減稅額,也計入其他收益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 17:54

不用那么麻煩的哈

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借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益?加計抵減稅額 ? ? ?銀行存款 簡單易懂就是了哈
2023-05-13
你好 可以的 你可以加計扣除
2021-01-05
同學(xué)你好 ,12月加計抵減額想過下賬借:應(yīng)交稅費~增值稅加計抵減額1,貸:應(yīng)交稅費~增值稅加計抵減額1?!恍枰鲞@個分錄的;
2021-02-03
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
2020-10-22
月末,借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 交時借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款 其他收益
2019-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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