你好,這些有發(fā)票嗎?有發(fā)票的話,納稅調(diào)整明細表扣除項目跨期扣除里面稅收金額填。
21年9月有一筆費用漏記,22年1月補記以前年度損益調(diào)整,也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,現(xiàn)在做21年度匯算清繳需要把這筆費用做納稅調(diào)減嗎
老師匯算清繳已經(jīng)結(jié)束結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄做錯,導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在調(diào)回來是可以做成今年的成本還是只能以前年度損益調(diào)整不算成本?
你好老師,22年用以前年度損益分別調(diào)整做了兩筆調(diào)21年的成本和費用賬,在做21年匯算清繳時沒有做這兩筆,在做22年匯算清繳時應(yīng)該如何處理這兩筆賬?
2020年有兩筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄忘了做,22年補結(jié)轉(zhuǎn),計入以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在做22年的匯算清繳,這兩筆成本怎么調(diào)整呢?
沖減22年的成本,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個科目吧,然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下。那么這樣做,相當于22年的費用減少了,那么還調(diào)整22年的匯算清繳報表嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
老師,填寫和不填寫有什么區(qū)別呢
你好,你不填寫抵扣不了所得稅,你填寫了才能抵。