你好;? ? ? 1.第1列資產(chǎn)原值:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額. 2.第2列本年折舊、攤銷額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額. 3.第3列累計(jì)折舊、攤銷額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額. 4.第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ):填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額. ?
所得稅匯算的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中。因?yàn)?019年有固定資產(chǎn)的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計(jì)的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢?
老師,我們本年處理固定資產(chǎn)了,累計(jì)折舊有借方數(shù),匯算清繳固定資產(chǎn)折舊,累計(jì)折舊攤銷額這個(gè)數(shù)據(jù)我是不是要用貸方余額減借方數(shù)嗎?
老師,匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷那個(gè)表的時(shí)候本年折舊,攤銷額是直接填寫賬目上貸方金額還是用貸方減去借方金額啊,借方是固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的
老師 年度匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表中本年折舊金額是年度貸方-借方的金額嗎(固定資產(chǎn)有銷售)
匯算清繳里資產(chǎn)折舊的本年折舊額,如果借方有發(fā)生額,是貸方金額減去借方金額,還是直接填貸方金額
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款