可以的,可以這么做的。
老師,季度所得稅預(yù)繳和年度匯算清繳,如果有虧損,是不是彌補(bǔ)虧損之后的金額,如果滿足小型微利企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策?
請問老師現(xiàn)在正在進(jìn)行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業(yè)享受了所得稅優(yōu)惠政策,但是2020年不是,稅務(wù)局的專管員給我打電話,說我們2021年不符合小型微利企業(yè)的政策,因為2020年的時候我們不是小型微利企業(yè)。小型微利企業(yè)的判定跟以前的年度也有關(guān)系嗎?
老師問一下,我們是高新企業(yè),然后申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候研發(fā)部分費(fèi)用是加計扣除比例100%。 那這樣我是不是還可以同時享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
企業(yè)所得稅匯算清繳未分配利潤如果超300萬需要減去以前年度虧損后來計算是否符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
小型微利企業(yè)只有到年度匯算清繳才知道是不是屬于小型微利企業(yè),那在季度繳納所得稅時都是按正常的繳納嗎?所謂的小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策只有在匯算清繳時才可以享受是嗎?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個法人有2家A,B公司不同的業(yè)務(wù),和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報銷了A公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務(wù)實屬A司,且B司的員工負(fù)責(zé)了A司的改業(yè)務(wù),后期會轉(zhuǎn)勞動關(guān)系,目前這筆財務(wù)要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購辦公用品一批8000元, 需要先入庫后分批領(lǐng)用 入庫,領(lǐng)用的會計分錄怎么寫
剛注冊的公司稅務(wù)登記,這個投資總額明細(xì)填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
高企的申報不一定非要交企業(yè)所得稅是吧?
對的,是的,是這個意思的。
那是不是一定要交增值稅呢?
如果是一般納稅人的話,最好是的,他有一個稅負(fù)卡著。
那我再確認(rèn)一下,只要我的匯算清繳利潤是正的就行,不用管實際交不交稅,但是利潤如果是負(fù)數(shù)就不太行?
你好,時間長了他也不行啊,你長期虧損也不合理啊。