您好,你們是在填匯算清繳表嘛?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準(zhǔn)確填寫。
老師,企業(yè)所得稅納稅申報表A106000怎么填寫,2021年公司是有利潤的,A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤,可是表格是灰色的不能填寫,在第10列使用境內(nèi)所得彌補那欄已經(jīng)填上當(dāng)年利潤了,保存時提示境內(nèi)所得是零,與第10列不匹配,無法保存,怎么處理?上年度的虧損額是自動生成的。
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會計自行核算中,當(dāng)年實現(xiàn)利潤總額1000萬元,擬申報的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬元,已提取折舊420萬元,車間余值為230萬元。已知該企業(yè)計算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則(1)該企業(yè)2021年度應(yīng)補繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬元(2)則該企業(yè)2021年度利潤(應(yīng)納稅所得額)為()萬元(3)則該企業(yè)2021年度匯算清繳時應(yīng)補(退)所得稅額為()
老師,我2022年繳納的2021年企業(yè)所得稅,2021年未填寫,在填寫2022年企業(yè)所得稅年度申報A類表格,應(yīng)該寫在哪個位置?現(xiàn)在圖一的凈利潤為?49538.25元,但是圖二不知道往哪個位置填寫,所得稅費用,所以利潤總額為-47635.55元
老師,第一張圖,我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候有風(fēng)險提示,第二張圖,我的所得稅費用1902.7元是屬于2021年的費用,我在2021年的時候忘記計提了,賬務(wù)計提在2022年了,現(xiàn)在我按照實際填寫的利潤表和財務(wù)申報表里的利潤表差額是1902.7元,我應(yīng)該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務(wù)報表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致?
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
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老師,我填寫的是標(biāo)藍色的這個表格
您好,填寫A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第32行“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額。
老師,第32行“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額,這個地方是灰色的無法填寫,還有這個繳納的屬于2021年的企業(yè)所得稅,而不是2022年的企業(yè)所得稅
一般企業(yè)所得稅都是填了利潤才會生成數(shù)據(jù),這個時候去編制憑證。你們這個跨期。你直接在利潤總額填寫凈利潤這個數(shù)。
老師,利潤總額屬于灰色的不能修改,前期的數(shù)字得到的這個數(shù)據(jù),我可以把企業(yè)所得稅:1902.7元添加在稅金及附加里面?
也可以,把利潤總額保持一致就可以。
老師,請你幫我看一下填寫在上面的哪一欄比較合適?白色的都可以填寫,灰色的不能填寫,是自動生成的
就填在稅金及附加里面