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老師您好,我公司員工領(lǐng)取備用金2萬,報(bào)銷發(fā)票2.3萬,員工說他自己那邊清賬了,可能之前報(bào)銷的金額多報(bào)了0.3萬發(fā)票,這個(gè)已經(jīng)夸年度了,該怎么處理呢?

2023-05-12 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 10:48

你好,這個(gè)要看你賬上有沒有清賬先。 另外還要看你這個(gè)發(fā)票是去年的發(fā)票還是今年的發(fā)票?我是說開票日期。

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快賬用戶8720 追問 2023-05-12 10:50

發(fā)票是去年的,賬上沒有清帳,但員工說他那邊已經(jīng)清賬了。請(qǐng)問老師,現(xiàn)在這個(gè)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-12 10:51

你好,在自己的借方還是貸方,進(jìn)入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入。

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快賬用戶8720 追問 2023-05-12 11:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-12 11:07

你好,不用客氣的嘞。

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你好,這個(gè)要看你賬上有沒有清賬先。 另外還要看你這個(gè)發(fā)票是去年的發(fā)票還是今年的發(fā)票?我是說開票日期。
2023-05-12
您好 借 其他應(yīng)收款-老板 貸 銀行存款 應(yīng)該這樣寫分錄哈 這筆款年末讓老板還回來 下年再借
2024-07-13
同學(xué)你好 這個(gè)沒有發(fā)票要調(diào)增了
2022-02-17
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2021-11-30
老師好!調(diào)整賬務(wù)需確保記錄準(zhǔn)確。既然已申報(bào)未開票收入,賬上應(yīng)同步增加“固定資產(chǎn)清理”科目金額至與稅務(wù)申報(bào)一致。同時(shí),核實(shí)原二手車市場交易是否影響稅負(fù),如有差額需調(diào)整相關(guān)稅費(fèi)處理。具體操作還需詳細(xì)核對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。建議仔細(xì)檢查每一筆交易細(xì)節(jié),確保賬實(shí)相符。如有疑問,建議咨詢會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)顧問。
2024-10-15
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