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A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(8)18日員工出差報銷差旅費15,000.00元,其中注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單4300元、火車票550元、汽車票320元。(9)20日支付審計服務(wù)費30,000.00元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1,698.11元,稅率6%,款項通過銀行,發(fā)票已經(jīng)認證。(10)25日從國外進口一批設(shè)備零配件,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書注明增值稅額30,486.73元,價稅合計金額265,00編制會計分錄

2023-05-12 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-12 10:32

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同學(xué)你好 稍等哦我看看
2023-05-12
取得其他扣憑證:增值稅電子普通發(fā)票、航空客票行程單、高鐵票、客運大巴的發(fā)票,填入第8b欄不含稅金額=5000÷(1%2B9%)%2B3000÷(1%2B9%)%2B(1%2B3%)=8504.5元可抵扣進項稅=412.84%2B247.71%2B34.95=695.5元
2023-05-12
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款 借管理費用 借進項 貸銀行存款
2023-05-12
你好 9,借:管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 10,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2023-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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